×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Размещение денежных средств в депозит, уплата НДС

    Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, организации была перечислена оплата за услуги. Через пару дней руководитель принимает решение разместить денежные средства в депозит, мотивируя это тем. что с данного дохода можно не платить НДС, пока деньги не вернутся с депозита. Деньги вернутся в следующем отчетном периоде и налог заплатим тогда. Мне кажется, что это не верно, т.к. сумма была получена в предыдущем квартале и налог должен быть уплачен тогда же. На сколько верно мое мнение?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Если это была оплата за уже оказанные услуги - то НДС с них был начислен на дату подписания акта об оказанных услугах.
    Если все - таки это пришла предоплата ( услуги еще не оказаны) - то тогда НДС надо начислять - как НДС с аванса полученного.
    Директор что-то слышал - да не все понял . НДС не облагается доход ( %) , который Вы получите от размещения средств на депозите.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что с данного дохода
    С какого "данного"? Оплата Дт задолженности - это не доход.
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Данная сумма это 100% предоплата по договору. Так понимаю, что на эту сумму мы выставляем авансовую счет-фактуру и уплачиваем в бюджет?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо за консультацию. Еще один вопрос: эта сумма пришла 27 июня, если мы счет-фактуру на аванс выпишем 1 июля (пятый день после получения оплаты) будет ли это считаться нарушением?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А в чем фишка? Всё равно НДС исчислить надо во 2-ом квартале.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Если деньги были получены в июне, то и НДС Вы должны исчислить тоже в июне, независимо от даты счета-фактуры.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    В налоговом кодексе написано, что счет-фактура на аванс должна быть выставлена в течении 5 дней со дня получения оплаты. Только вот отгрузка у нас 1 июля, как раз пятый день. Нам удобнее чтоб она попала в 3 квартал

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Предоплата в июне, НДС с нее в июне - 2-й квартал..
    Отгрузка (реализация то бишь) в июле, НДс с реализации и принятие к вычету НДС с аванса - 3й квартал.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Всем спасибо. Все понятно

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Будет трудно, высылайте деньги. Приедем, поможем.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)