×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246

    Налоговый агент по НДС

    Уважаемые форумчане, помогите разобраться, я окончательно запуталось.
    У нас клиент (территория РФ) заказал свою рекламу на территории Белоруссии и Украины.
    1. По рекламным услугам территория реализации, считается местом где находится Клиент (Россия), правильно?
    2. Мы вообще на усн., но как я понимаю я должно до 20 числа сдать Декларацию по НДС с разделом 2.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
    по данным налогового агента, так?
    3. и КБК нужно указать 18210301000011000110 Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы продаете услугу, а не покупаете. И будучи неплательщиком НДС не уплачиваете. Это в рамках сделки именно с покупателем.

  3. Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    Меня интересует мой ндс с поставщиком, а не с моим покупателям ( с ним то все понятно, я по нему не плачу НДС, я на УСН)
    я же у Белорусов покупаю, а потом продаю уже своему клиенту. И когда я им (Белорусам) оплачивала, меня в банке сразу заставили оплатить НДС (как налогового агента)

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    я же у Белорусов покупаю
    В вводных этого не было. Да, сдаете 2 раздел

  5. Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    простите не четко свою мысль сформулировала.
    А КБК я правильно указала?
    И еще вопрос мне и на каждого поставщика делать отдельный лист или в одном листе их ставить
    Последний раз редактировалось Машуша7; 18.07.2014 в 14:17.

  6. Клерк
    Регистрация
    02.11.2011
    Сообщений
    119
    Добрый день! Не буду создавать новую тему, здесь спрошу. Во 2 квартала купили услуги у Украины. Место предоставления услуг - РФ. Срок выполнения услуг 2 квартал. Оплатили НДС как налоговые агенты. Заполняем декларацию - 2 раздел строка 060 (сумма ндс начисленная), в 3 разделе нужно ли заполнять строку 210 в той же декларации? Проверка декларации ругается. Говорит, не был заполнен раздел 2 в предыдущем квартале. Мы ведь имеем право на вычет во 2 квартале? Спасибо

  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    мне и на каждого поставщика делать отдельный лист
    Да.

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Мы ведь имеем право на вычет во 2 квартале?
    Если вам их оказали во 2 кв. и удержанный НДС уплачен в бюджет - имеете.

  9. Клерк
    Регистрация
    02.11.2011
    Сообщений
    119
    А в каком случае в декларации могут возникать такие ошибки? методом от противного буду искать.

  10. Клерк
    Регистрация
    02.11.2011
    Сообщений
    119
    Получается она ругается на то, что заполнен 2 раздел и 210 строка 3 раздела в одной декларации. Вроде все правильно, но ведь выдает ошибку...

  11. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не знаю...у меня проверка в Контуре не выдавала.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)