Уважаемые клерки! Прошу помощи! Организация на ОСНО освобождена от НДС по ст.149 п.3.13., другой деятельности нет. Теперь к нашим эл.проводам присоединилась организация, которой мы будем выставлять счета за свет . Оплата на р/счет. Подскажите , как быть с НДС.
1. В выставленной счет-фактуре нужно указывать НДС?
2. Если да, то Заполняем раздел 3 декларации и указываем только эту выставленную сумму?
3. Получается НДС к уплате только этого счета за свет?
Или сделать так: Выставить счет с НДС . Бухсправкой сторнировать расходы по свету. И не заполняем р.3.


