Всем здравствуйте!
Работаем в 1 С 8.2. Обнаружилась ошибка за 2013 год. Счет-фактура был выставлен на другое юр. лицо и мы приняли его к учету. 2-ым кварталом я сторнировала запись, потом восстановила НДС ранее принятый к вычету. Сформировался доп.лист к книге покупок. По хорошему, я должна делать уточненку?
Убрав галочку "Запись доп.листа" в документе "Восстановление НДС" вычет попал в декларацию в стр. 130 2 квартала, а в книге покупок отображается сторно и без доп.листа. Могу ли я так сделать? Не хотелось бы делать уточненку.


