Во 2 квартале было сделано сторно документа, который попал в доп лист книги продаж. При формировании декларации по НДС в строку 010 попадает сумма из книги продаж, без учета доп листа. Не могу понять почему так?
Во 2 квартале было сделано сторно документа, который попал в доп лист книги продаж. При формировании декларации по НДС в строку 010 попадает сумма из книги продаж, без учета доп листа. Не могу понять почему так?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)