×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792

    вопросы по экспорту товара в Казахстан

    доброго дня! осталось несколько вопросов, надеюсь, мне помогут:
    1. если мы купили товар в мае, а отгрузили в Казахстан в июле, за 2 квартал я могу принять входной НДС на вычет?
    2. по итогам 180 дней после отгрузки я предъявляю документы в инспекцию на проверку и декларацию?
    Поделиться с друзьями
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    На второй вопрос сама нашла ответ
    - если документы вы собрали в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров, представить их в инспекцию следует вместе с декларацией за тот квартал, в котором вы их собрали, т.о. я подаю документы с декларацией за 3 квартал. Следовательно и выручку для целей НДС показываю в 3 квартале.
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Можете. В июле восстановите в части, приходящейся на экспорт.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    а почему восстановить? если я к концу 3 квартала соберу весь пакет документо, я не могу принимать входящий НДС на вычет?
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  5. #5
    MakovkaOlga
    Гость
    На первый вопрос:
    Вы можете принять к вычету всю сумму НДС по закупленному в мае товару.
    При отгрузке его на экспорт вам надо восстановить зачтенный НДС, показав его в строке 100 Декларации по НДС (раздел 3).
    Когда вы собрали документы, подтверждающие экспорт, то предъявляете эту сумму уже по разделу 4 Декларации, как вычет по ставке 0 (графа 3).
    Все это может попасть в одну декларацию (если сможете вовремя собрать все документы), или в разные (тогда вычет НДС, относящийся к отгрузкам на экспорт, переноситься на следующий квартал).
    Не забудьте, что по правилам надо распределить входной НДС по общехозяйственным расходам и ОС, и включить в сумму, которую вы отражаете по вышеописанной процедуре.
    Удачи.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    Спасибо большое!
    А распределять входной НДС надо не зависимо от суммы релазиации на экспорт?! правило 5% не действует?!
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Действует, если закрепить его в УП в части методики ведения раздельного учета.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    Спасибо.
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)