Добрый день. ООО, ОСНО, купили год назад ос, и в июне в связи с поломкой и отсутствием запчастей поставщик оформил акт возврата, запросил документы на вовзрат. Амортизация начислялась. Провела возврат в 1с 8.2 как подготовка к передаче, передача ос. С ОС на "вы" да и разовое оно у нас. Возникло три вопроса:
1. Я ведь ничего не сторнирую и не пересдаю за предыдущие периоды?
2. Учитываю разницу как внереализационные доходы и расходы и принимаю по ну, верно?
3. После проведения док-та передача ос, ндс восстанавливается не с остаточной ст-ти ос, а с разницы между первоначально и остаточной(знаю что это в другой раздел вопрос, но может я в теории уже запуталась и с разницы должен быть ндс...)??

Ответить с цитированием