Добрый день!
Прошу помочь разобраться в ситуации.
Есть госзаказчик, есть срок выполнения работ (30 июня), есть акт о закрытии работ, есть калькуляция затрат (наша), соответственно проведена реализация 30.06.
Сейчас госзаказчик изучает калькуляцию и сообщил что срежет наши затраты. Как правильно оформить данное уменьшение?
НДС и налог на прибыль, понятное дело, придется пересдавать.
Но как проводками уменьшить наши затраты на 20 счете? просто сторно? и куда эти затраты? на 91 счет? или на 26?
И еще весь ужас в том, что заказчик работает без НДС (бюджет) и срезает материалы, по которым НДС не был принят к возмещению, а был принят на 20 счет по всей стоимости с НДС. А с этим что делать теперь?
Очень надеюсь на помощь!

Ответить с цитированием
