Добрый день! Беларусский производитель произвел для нас (российская фирма) станок стоимостью 6 500 000 рублей. ндс 0%. станок провезли через границу РБ-РФ 1 июня 2014. оригиналы документов на станок от беларусов пришли к нам только в августе 2014. соответственно ввозной ндс в бюджет рф мы не платили и заявления о ввозе не подавали (т.к. не было оригиналов документов, чтобы везти их в ифнс).
вопросы: 1. нужно ли подавать уточненку по ндс за 2 кв 2014 в связи с появившимися (в августе) белорусскими документами на приход от 28 мая 2014?
2. какая ответственность предусмотрена за просрочку уплаты ввозного НДС, подачи заявления о ввозе, декларации о косвенных налогах и прочих документов по импорту с опозданием сроков? (если мы все это сделаем в августе)
3. обязательное условие принятия уплаченного ндса по импорту к вычету - это продажа этого товара с 18% ндс на территории РФ?


Ответить с цитированием
