Добрый день!помогите разобраться!
Клиент (китай) перечисляет на наш валютный счет юани, если я правильно поняла, так как продажа с нашего склада на территории РФ, НДС считаем как по РФ 18%, декларацию сдаем как обычно поставщик данного товара территория РФ. С банком там все понятно справку и документы связанные с валютной операцией.
Честно говоря это все что мне удалось понять из экспорта товара.
Если не трудно помогите разобраться с налоговой что им нужно будет предоставить для подтверждения правильности оформления сделки.

Ответить с цитированием