Во 2-м кв. выставили счет- фактуру с товарами дважды, сдали декларацию по НДС, покупатель также принял и провел документ. Как теперь правильно исправить ошибку?
Во 2-м кв. выставили счет- фактуру с товарами дважды, сдали декларацию по НДС, покупатель также принял и провел документ. Как теперь правильно исправить ошибку?
Выставить исправительный счет-фактуру, зарегистрировать его в дополнительном листе книги продаж, подать уточненку.
Покупателю зарегистрировать этот с/ф в дополнительном листе книги покупок, подать уточненку тоже.
Можно пожалуйста поподробнее не разу не сталкивалась
1.Делаем корректирующий счет-фактуру с минусом или нулевую?
Покупатель просит корректирующий счет -фактуру в 3 кв.
Не корректирующий с/ф, а исправительный.
Покупатель пусть Постановление № 1137 внимательно почитает, там написано, что такое корректирующий с/ф.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)