Уважаемые клерки, день добрый.
Помогите пожалуйста разобраться: мы маленькое ООО на ОСНО. НДС к уплате у нас бывает редко (работаем с иностранцами).
Во втором квартале 2014 года появилось 900 рублей к уплате. Мы начислили 900 рублей, заплатили 900. Я смотрю в сверку в ИОН и вижу, что в налоговой разнеслось начислений только 300, а 600 рублей висит как переплата.
Я в налоговую звонил, сказали, что это с 2012 года изменения в НК и остальная сумма отразится как начисления только в следующих 2-х квараталах, а потом стали нервничать жутко, так что я уже детали не стал уточнять (((.
Я не понимаю цель такого нововведения. Кто нибудь может подсказать здравый смысл: для чего теперь начисления отражаются по НДС?
Заранее благодарен!

Ответить с цитированием
