×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2014
    Сообщений
    1

    Учет агентских договоров и договоров комиссии у агента в 1С 8.3

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
    Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.28.15)

    Унитарное предприятие на ОСН.

    Вариант 1.
    1) Отпускаем (не продаем) льготный товар. Товар считается как комиссионный, но мы его бесплатно раздаем и за это получаем вознаграждение. По окончании срока товар либо возвращается его владельцу, либо перезаключается договор на новый срок. Ежемесячно мы должны отчитаться о количестве и сумме розданного товара. По результатам и после проверки мы получаем вознаграждение. Т.е. никаких денег за розданный товар мы не должны.
    а) Делаю приход товара по Подразделениям (их у нас много). Вид договора - "С комитентом (принципалом) на продажу". Пока все нормально. Товар поступает на Дт сч. 004.
    б) В конце месяца на основании отчетов Подразделений делаю документ Реализации. Вид договора тот же. Пока тоже все нормально. Товар списывается Кт сч. 004. Далее проводка Дт 62.01 - Кт 76.06 (хотя нам бы хотелось гнать напрямую на 90.01.1, но почему он гонит на 76.06).
    в) Пытаюсь сформировать документ "Отчет комитенту" (Он так называется, хотя везде о нем пишут как о документе "Отчет комитенту (принципалу) о продажах"). Заполняю по "Заполнить реализованным по договору". Заполнился. Провожу. Смотрю проводки и ... Пусто. В отображении регистров показан лишь регистр "Реализованные товары и услуги комитентов (принципиалов)" и все. Документ проводок не делает.

    Вопросы:
    а) Почему документ реализации делает проводку по кредиту на сч. 76.06? Может я что-то не так настроил?
    б) Почему документ "Отчет комитенту" не делает проводок? Может я что-то не учел?
    в) Правильно ли я использую алгоритм действий в данном случае?

    Вариант 2.
    2) Почти то же, что в п.1, но есть различие. Отпускаем льготный товар и часть его продаем с 50% скидкой!!! В конце отчетного периода деньги (50%), которые мы получили за товар и провели по кассе, мы должны передать владельцу в полном объеме. Отчитываемся по данному товару с учетом его полной стоимости и с учетом реализации с 50% скидкой. По результатам и после проверки мы получаем вознаграждение.

    Вопрос:
    а) Какой алгоритм действий с нашей стороны в данном случае?

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость

    Учет агентских договоров и договоров комиссии у агента в 1С 8.3

    [QUOTE=ЮрийЛ;54354018]1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
    Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.28.15)


    б) Почему документ "Отчет комитенту" не делает проводок? Может я что-то не учел?

    Присоединяюсь к вопросу

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2015
    Сообщений
    12
    После проведения "Отчета комитенту" с нулевым нашим вознаграждением у меня тоже нет никаких проводок. Заполняется только закладка "Реализованные товары и услуги комитентов". Когда провожу отчет с вознаграждением - формируются проводки:
    Д 76.09 (комитент) - К 62.01 (он же) зачет аванса
    Д 62.01 (он же) - К 90.01 оказание услуг по договору комиссии
    обе на сумму агентского вознаграждения.
    А вы каких проводок ждете?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)