×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    480

    Вопрос С 1 октября не нужно выставлять с-ф организациям на УСН

    С 1 октября не надо будет составлять и направлять счета-фактуры контрагентам, которые не являются налогоплательщиками НДС
    федеральный закон от 21.07.2014 № 238-ФЗ
    http://www.klerk.ru/doc/392936
    а уплачивать ндс тоже получается не нужно? что-то я не поняла....
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Нужно. Выписывать "для себя" не отменено.
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    480
    Спасибо!
    я уж размечталась))

  4. Аноним
    Гость
    Нужно. Выписывать "для себя" не отменено. Добрый день , т.е. если Экспедитор ОСНО , который определяет доход как вознаграждение, имеет право не выставлять счф Клиенту (спецрежим) на свое вознаграждение, при условии отражения это в договоре, так а кому он выписывает счф тогда себе самому что-ли???

  5. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    так а кому он выписывает счф тогда себе самому что-ли???
    По-другому: он составляет счет-фактуру только для своего учета (для исчисления НДС). Выставлять СФ неналогоплательщику НДС не нужно.
    Best regards, Михаил

  6. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    он выписывает счф тогда себе самому что-ли???
    Да. Изменяется только количество экземпляров счф, остальное-как обычно.

  7. Аноним
    Гость
    Поправьте меня, если не правильно поняла. Экспедитор(ОСНО) выписывает счф( на свое вознаграждение) в одном экз. на имя Клиента(спецрежим), соответственно ничего клиенту не передает, а свой экз. регистрирует в Книге продаж, в журнал не занося.????
    Еще вопрос сразу. Клиент(спецрежим)- Экспедитор(ОСНО)-Перевозчик(спецрежим). Соответственно в журнал получ. и выдан. счф заносить нечего. В таком случае вести журнал или нет? И предоставлять его с 2015г вместе с декларацией ?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)