×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк
    Регистрация
    05.09.2014
    Сообщений
    3

    "Светит" уточненка, нужна помощь!

    Добрый день!
    Имеем долгосрочный договор субподряда на строительство с поэтапным выполнением. В предыдущем квартале показали реализацию по промежуточным КС-кам, которые в результате Генподрядчик не подписал (признаю - поторопились), как это часто бывает, ситуация была нервная. Результат - нужно как-то отменять (сторнировать) показатели в декларациях по НДС и прибыли, как следствие появится НДС с авансов полученных. Именно такого опыта не было. Может что посоветуете?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ну а что тут советовать, уточняйтесь, не вы первые, не вы последние, тем более, судя по всему, сумма к уплате у вас не изменится. Сразу пояснительную приложите.

  3. Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Сообщений
    476
    У нас такое несколько раз было. Подаю уточненку, пояснение и все. А что делать? Это жизнь.

  4. Клерк
    Регистрация
    05.09.2014
    Сообщений
    3
    Проблема в том, что при отмене реализации появляется огромный НДС с авансов... как его прикрыть? добыть входящие авансовые сф вместо выполненных работ? если даже удастся, как на это посмотрит налоговая, даже с приложенными пояснениями?

  5. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Valerian & Co Посмотреть сообщение
    появляется огромный НДС с авансов
    и исчезает НДС с реализации...в итоге ничего не меняется...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  6. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А что, у вас авансов больше, чем реализации? Если сейчас ваша реализация закрывается входящими затратами, то почему авансы не закроются?

  7. Клерк
    Регистрация
    05.09.2014
    Сообщений
    3
    в моей практике неоднократно было так: при отсутствии реализации входящий НДС с затрат налоговая требовала убрать

  8. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Она не права, а вы просто боитесь

  9. Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Сообщений
    43
    Уважаемые эксперты!
    У нас похожая ситуация, но уже все случилось...


    в 1 квартале 2014г заказчик подписал выполнение работ на 7 млн, а к концу 2 квартала оказалось, что это было аннулировано, а мне никто не сказал.

    В связи с этим я просто удалила реализацию на эту сумму и соответствующее выполнение от субподрядчика на 6 млн . И подала уточненку по НДС, сумма налога уменьшилась.

    Налоговой это не понравилось и прислали письмо , чтобы мы разъяснили эту ситуацию и просят документы:
    книгу покупок, доп листы, исходные счет-фактуры, которые не нашли отражение в первичной книге покупок.

    Но я исходные документы выкинула и в программе удалила реализацию и выполнение от субподрядчика!!! Я не знала про доп листы
    1) Что делать? Так и написать , что не знала, вот и не могу предоставить , а ситуацию объяснила (заказчик отозвал, тк заказчик заказчика не подписал, а нам не сообщили)

    2) лезть в 1 квартал и заново заводить реализацию и вносить изменения через доп листы??? боюсь, что все полетит...

    3) " предоставить первичные книги покупок и доп листы к ним, договора и отражение данных операций в регистрах бухгалтерского учета, а также счета-фактуры, которые не нашли отражение в первичной книге покупок"

    -какие именно регистры мне предоставить? анализ счета по субконто или что обычно нужно ?
    - и почему они просят только книгу покупок, ведь сыр-бор как раз из-за изменений выручки и книги продаж...


    Помогите советом, пожалуйста...
    Спасибо большое...

  10. Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Сообщений
    476
    А 6 млн конечно не ровная цифра? Это наверное что-то из серии 6123761,17? Я просто хотела предложить тупо сослаться на математическую ошибку.. Не получится? Тогда надо все обратно восстанавливать и делать доп. листы наверное..Хотя, у меня вот часто ощущение складывается, что им от нас нужна только отписка не важно какого содержания. Они написали запрос- мы пишем ответ. Написали- молодцы, не написали- ай-ай-ай вам)))
    Да, и в Вашей то ситуации ведь еще и прибыль задета. Из прибыли то убрали реализацию?

  11. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если уж подаете уточненку, то делать надо правильно, со сторнированием, бухгалтерской справкой и прочими атрибутами. И к уточненке надо было сразу пояснительную делать. Теперь исправляйте свои ошибки и делайте все как положено, с доп.листами и прочим

  12. Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Сообщений
    43
    Спасибо за ответы!
    Попробую переделать как положено, лишь бы не напортачить ещё больше.
    Из прибыли выручку убрала.
    В том и дело, может им лишь бы пояснения дали, а вот что неправильно я это сделала-что могут за это сделать?
    На будущее учту, конечно, я в первый раз с этим столкнулась.

    В 1 С 7 Бухгалтерии я в книге покупок и продаж доп листами сторнирую неверные документы, выручка сторнируется тоже или надо ещё какой-то документ вводить?

  13. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Теперь вам объяснения не помогут, подали уточненку к уменьшению, должны быть готовы к камералке, это обычная практика. Про 1С вопросы надо задавать в разделе 1С.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)