×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,145

    корректировка ГТД

    ГТД от 27.03 (выпуск разрешен 04.04), корректировка от 30.06. Корректировались только суммы ндс и полшины. Как мне сделать корректировку? Какой датой? Можно просто в исходной гтд в 1с поменять суммы и досдать корректировки по ндс и прибыли?
    Поделиться с друзьями
    Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Какой датой?
    30.06.. Или включить уже в декларацию 3 кв. по дате получения.


    Можно просто в исходной гтд в 1с поменять суммы
    Так записи в книге покупок будут неправильными. Вы регите ДТ, а сумма НДС в 47 графе другая.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,145
    это только ручными проводками? Отдельного документа в 1с 8.2 не нашла. Не подскажите, пожалуйста, проводки?
    Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не знаю каким доком КТСы проводят, а ГТД по импорту не подходит? На сумму поборов, указанных в КТС.
    Не подскажите, пожалуйста, проводки?
    Проводки по КТС ни чем не отличаются от проводок по самой ДТ.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,145
    у меня следующие проводки по ГТД
    19 76, 68 19 - ндс
    41 76 - пошлина
    Это проводки по начислению, а теперь мне нужно уменьшить моё начисление, у меня же корректировка в сторону уменьшения ндс и пошлины. Подскажите, пожалуйста, не знаю проводки.
    Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,145
    Нашла много полезного в этой ветке http://forum.klerk.ru/archive/index.php/t-176410.html Там ответы на мои вопросы.
    НДС доначисленный мне в декларации по какой строке показывать - по 090 (суммы, подлежащие восстановлению)?
    Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)