Добрый день,уважаемые форумчане! Первый раз столкнулась с импортом.Импортируем товар из Беларуси. Требуется ваша помощь.
Накопились вопросы.
1) Какую ставку НДС,корр.счет НДС нужно заводить при поступлении данного товара? 0%,без НДС?
2) Каким документом отразить начисление НДС с импорта в 1 с 8.3? (операцией вручную или "Отражение начисления НДС")?
2) Каким документом отразить НДС к вычету в 1 с 8.3? Я так понимаю,что дата должна совпадать с датой,которую проставит ИФНС на моем заявлении,а не дата самого заявления? После этой операции НДС попадает в книгу покупок?
3)Белорусский поставщик выдает свой счет-фактуру.Нужно ли его отражать в книге покупок и в журнале учета полученных счетов-фактур?
4) Дата в ТТН и CMR часто не совпадает. На какой документ,в данном случае,ориентироваться при оприходовании товара?
4)Можно ли все заверенные копии документов на вычет белорусского НДС подать в электронном виде? Заявление должно быть "живое" и заверенное штампом ИФНС?


Ответить с цитированием