×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. nut
    Гость

    Остатки по счету 280

    В нашей организации на конец года есть остатки по счету 280. Куда этот счет при переводе остатков надо отнести? В справке по переводу остатков предполагается, что остатков по нему нет. Есть предположение, что его надо отнести на счет 106.04, но полной уверенности нет...
    Поделиться с друзьями

  2. Palch_A
    Гость

    А почему он у вас не закрыт?

    И какой у вас остаётся при этом остаток?

  3. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    а что именно там у Вас осталось?
    Точно ? сданная и неоплаченная заказчиком продукция? Какие проводки сделаны? до того момента,когда у Вас там осталось сальдо? Всю цепочку плиз.
    Последний раз редактировалось Plesen~; 24.06.2005 в 18:37.

  4. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Это не должен быть 10604340,поскольку он является аналогом 220,а 280 появляется уже после того,как расходы списываются на стоимость готовой продукции(Дт 220Кт 080)скорее аналог дебитора по доходу 20503560(посколку до этого д.б. Дт 280Кт 080)
    Последний раз редактировалось Plesen~; 24.06.2005 в 18:45.

  5. nut
    Гость
    На 280 счете у нас висят сданные этапы работ, по которым мы еще нигде не отчитывались (ни в бух., ни в налоговом учете), т.к. отчет производится по полностью сданным и оплаченным договорам. Т.е. при сдаче отдельного этапа договора делались проводки
    280 - 220
    153 - 401
    Таким образом на 280 счете есть сальдо.

  6. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    проводку Дт 153 Кт 401 тоже уже сделали?

  7. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Plesen~, это доходы будущих периодов,
    Соответственно начисление заказчику
    Дт 205.03.560 Кт 153
    Дт 401 Кт 401.04.130
    Вот только о правомерности такой операции надо бы серьезно подумать...
    ибо переход через год...
    Впрочем... попытка обсуждения уже была... правда и я забыл, и никто больше не подключился...
    Что есть Доходы будущих периодов согасно 70н?

  8. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от BorisG
    Дт 401 Кт 401.04.130[/URL]
    Мда... не подумавши махнул...
    Для текушего периода это результат прошлых... должно быть
    Дт 401 Кт 401.03

  9. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от BorisG
    Мда... не подумавши махнул...
    Для текушего периода это результат прошлых... должно быть
    Дт 401 Кт 401.03
    вряд ли...
    да и не о 401 счете речь,а о 280...вопросец действительно непростой, боюсь без взгляда на бумаги(базу) однозначно не скажешь куда девать..
    ведь 280-это уже списанные расходы по еще не оплаченной продукции...
    и висят в Дт..и дебиторка по доходу,как я понимаю,уже начислена...равно как и доходы будущих периодов... если все именно так, то только обратно на себестоимсоть их запихать,на 10604340...потому как дебиторка по доходу закроется при постплении средств на л/с, за счет дохода должны быть списаны расходы...,

  10. nut
    Гость
    Цитата Сообщение от BorisG
    Мда... не подумавши махнул...
    Для текушего периода это результат прошлых... должно быть
    Дт 401 Кт 401.03
    Как так????
    По-моему Дт 401 Кт 401.04 и никак иначе

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Plesen~
    вряд ли...
    да и не о 401 счете речь,а о 280...вопросец действительно непростой, боюсь без взгляда на бумаги(базу) однозначно не скажешь куда девать..
    ведь 280-это уже списанные расходы по еще не оплаченной продукции...
    и висят в Дт..и дебиторка по доходу,как я понимаю,уже начислена...равно как и доходы будущих периодов... если все именно так, то только обратно на себестоимсоть их запихать,на 10604340...потому как дебиторка по доходу закроется при постплении средств на л/с, за счет дохода должны быть списаны расходы...,
    Дело в том, что и поступление средств уже было. Я вообще не уверена в том, что мы правильно делаем. Возможно, что и отчитываться надо по сданным этапам, а не в самом конце при закрытии договора.
    Еще предлагалось 280 счет отнести на 401.03. Но я с этим не совсем согласна. Я больше склоняюсь к 106.04, но полной уверенности нет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)