Здравствуйте. Такая ситуация: мы возвращаем товар, принятый ранее на учет, поставщику.(поставщик принимает, товар в нормальном состоянии) Я выписываю накладную на возврат и на основании ее в 1С формирую торг-12 - программа присваивает № 1 по данным д-там, а счет фактуру нумерует сквозным порядком. Т,е, у меня получается торг-12№1, а счет фактура № 35. Передаю д-ты поставщику - это завод и мне оттуда звонят, и говорят, чтобы я присвоила номер счет фактуры, такой же как в накладной. Честно говоря, сначала спорила с ними (говорю:"ну какая вам разница - это же я нумерую, как вы можете контролировать мою нумерацию), потом плюнула и поставила №1 для счет фактуры на возврат.
Книга продаж очень "некрасивая получилась: сначала идут номера попорядку, потом №1 на возврат, далее опять по порядку,,, потом вдруг №2..
Вопрос: как же все таки правильно нумеровать и с.ф и торг 12 на возврат.?
Спасибо откликнувшимся

Ответить с цитированием

