×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Клерк
    Регистрация
    24.11.2010
    Сообщений
    235

    Помогите Доп. сертификация товаров, иностранный поставщик возмещает часть расходов

    Добрый день.
    Мы торговая организация. Нами заключен внешнеторговый контракт с иностранным производителем товаров импортируемых нами из Турции. Согласно договора, в целях увеличения объемов продаж стороны признали необходимость дополнительной сертификации продукции. (600 000.00 руб). В свою очередь иностранный поставщик возмещает нам часть расходов на сертификацию в твердой сумме (8 691 дол. США).
    Подскажите пож. каким образом отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете. И как данные расходы принять в налоговом учете при расчете налога на прибыль, при возмещении НДС, а также как квалифицировать поступление компенсации наших расходов на сертификацию от иностранного партнера.
    Заранее сердечно благодарю.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Д 76/60 - К51 оплата сертификации

    Если признаёте расходы единовременно, то
    Д44 -К 76/60 учтена сумма сертификации в расходах
    Д19-К76/60 учтена сумма НДС сертификации
    Д68-К19 принят к вычету НДС с сертификации

    Если признаёте стоимость сертификата постепенно
    Д 97 -К 76 /60 учтена сумма сертификации
    Д 19 - К 76/60 учтена сумма НДС сертификации
    Д 68 - К 19 НДС принят к вычету ( вся сумма)
    Д44- К 97 ежемесячно в течение срока действия сертификата

    Д 51,52 -К 60 получена компенсация
    Д 60- К 91 компенсация учтена в доходах

  3. Клерк
    Регистрация
    24.11.2010
    Сообщений
    235
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Д 76/60 - К51 оплата сертификации

    Если признаёте расходы единовременно, то
    Д44 -К 76/60 учтена сумма сертификации в расходах
    Д19-К76/60 учтена сумма НДС сертификации
    Д68-К19 принят к вычету НДС с сертификации

    Если признаёте стоимость сертификата постепенно
    Д 97 -К 76 /60 учтена сумма сертификации
    Д 19 - К 76/60 учтена сумма НДС сертификации
    Д 68 - К 19 НДС принят к вычету ( вся сумма)
    Д44- К 97 ежемесячно в течение срока действия сертификата

    Д 51,52 -К 60 получена компенсация
    Д 60- К 91 компенсация учтена в доходах
    Спасибо.
    А НДС не должна начислить с компенсации? Есть мнение что Поступление компенсации моих расходов на сертификацию от иностранного партнера нужно квалифицировать как поступления, связанные с оказанием услуг при приобретении товаров.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)