×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС к возмещению

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста
    Такая ситуация - по итогам 3 квартала у нас получился НДС к возмещению 300 000р
    В следующем квартале точно будет к уплате

    Как лучше поступить?
    подать декларацию на возмещение? или лучше нулевую, а в след квартале корректировочную, где показана сумма к возмещению. Плюс декларация за 4 кв с суммами к оплате. и написать заявление о зачете?

    Помогите, пожалуйста!

    Если подать декларацию с НДС к возмещению, то налоговая должна перечислить сумму на расчетный счет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    выдернуть сч-фактуру на сумму чуть больше 300тыс руб и зарегистрировать дату ее получения 4 кварталом.. никаких уточненок не надо..

  3. #3
    Server56 Server56 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Не делайте себе лишний раз нервы!
    Счета-фактуры на сумму 300 с небольшим тыс., зарегистрированные в журнале учета поступивших с/ф за 3 квартал, регистрируете в книге покупок за 4 кв. и принимаете к вычету в 4 кв. И все. Никаких корректировочных с/ф и уточненных деклараций.
    Постановление Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость». П. 27 — налоговые вычеты могут быть отражены налогоплательщиком в налоговой декларации за любой из входящих в соответствующий трехлетний срок налоговых периодов.
    Все письма минфина - фтопку.
    Письмо ФНС от 26.11.2013 № ГД-4-3/21097. Довели письмо Минфина от 07.11.2013 № 03-01-13/01/47571.
    Теперь, если вышло Постановление Президиума ВАС или Решение Пленума, то не нужно дожидаться выхода письма Минфина (его можно дожидаться годами), а с момента публикации решения поступать по судебному акту.
    Я об этом на всех своих семинарах уже полгода ору.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    спасибо огромное!!!!!!!! обожаю вас!!!

  5. #5
    vzletcom2006 vzletcom2006 вне форума
    Клерк Аватар для vzletcom2006
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    УрФО
    Сообщений
    593
    Добрый вечер!
    ИП "слетел" с патента на ОСНО. Сумма выручки небольшая, порядка 400 т.р. Посчитали, во всех трех периодах получается НДС к возмещению, порядка 10 т.р., это если не считать одну покупку....
    ИП купил оборудование на 1,5 млн. рублей, но на покупку брал кредит, сейчас оно в залоге до погашения кредита. С поставщиком рассчитался.

    Один вопрос волнует.
    По такой сделке НДС возместить можно?

  6. #6
    vzletcom2006 vzletcom2006 вне форума
    Клерк Аватар для vzletcom2006
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    УрФО
    Сообщений
    593
    Всё, вопрос решен.
    Суммы НДС по товарам, оплаченным за счет кредита банка, принимаются к вычету в общеустановленном порядке.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)