Доброй ночи, опытные бухгалтера)!
Провела реализацию товара, который был принят на комиссию и помещен на забалансовый счет 004 :
Кт 004 товар на комиссию
Дт 62,02 Кт 62,01
Дт 62,01 Кт 76,09 реализация товара фирме Элит. 500 руб
Элит оплатила частично на р/счет
Дт 51 Кт 76,09 оплата 300 руб.
Но в ОСВ у меня в итоге идет все суммы и 500 руб (реализация) и 300 руб оплата по Кт , т.е. по дебету нет движения, а по кредиту получается 800 руб..
Почему так получилось, что я не так провела...?



