×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. Клерк
    Регистрация
    27.05.2005
    Сообщений
    16

    Старый и новый баланс.

    После переноса остатков у меня не сошелся баланс со старым. Должен ли он сойтись копейка в копейку? Разница между ними составляет сумма амортизации (раньше была в пассиве, сейчас в активе) и сумма малоценок, которые были списаны на 401.03.
    В инструкции сказано, что малоценку нужно списывать в межотчетный период. А что означает межотчетный период?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Если
    сумма амортизации (раньше была в пассиве, сейчас в активе) и сумма малоценок, которые были списаны на 401.03.
    то ответ на вопрос
    Должен ли он сойтись копейка в копейку?
    -нет.

  3. Клерк
    Регистрация
    27.01.2005
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    239
    Что подразумевается в данном случае под балансом? Просто баланс дебетового и кредитового сальдо или сравнение итогов по Ф.1 и 0503130?

  4. Клерк
    Регистрация
    27.05.2005
    Сообщений
    16
    Cравнение итогов по Ф.1 и 0503130.

  5. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    еще плюс к вышесказанному списание ОС стоимостью меньше 1000. И доначисление амортизации до 100% на ОС выше 10 тыс.
    Так что не одинакова будет валюта баланса до и после "межотчетного"
    Последний раз редактировалось Plesen~; 27.06.2005 в 19:33.

  6. Клерк
    Регистрация
    27.05.2005
    Сообщений
    16
    Хотела уточнить, что я имела ввиду сравнение итогов по Ф.1 и 0503130 на 1 января 2005 г., а межотчетный период, как я поняла, начинается с 1 января до сдачи следующих отчетов.
    Должна ли я 31.12.2004 корректировать амортизацию и списывать малоценку, если вышестоящая организация требует сходства баланса на 1 января 2005 г.

  7. Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Межотчетный период не 31.12.2004 и не 01.01.2005
    он между ними
    Т.е. обороты межотчетного периода не будут отражаться ни в том ни в другом балансе
    Представте что у нас между 2004 и 2005 годом прошел незамеченным год Х, в котором и выполнены эти обороты...

  8. Клерк Аватар для kimea
    Регистрация
    10.03.2005
    Сообщений
    127
    Ужас!!!! Хочу на пенсию!!

  9. Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    А чего страшного то?
    У нас есть отчет за 2004 год - баланс 2004 года
    Будет отчет за 2005 год - баланс 2005 года...
    И будет бухгалтерская справка которая выполнит все обороты необходимые для перехода от одного баланса к другому, в межбалансовый период...

    Т.е. у нас есть два отчетных периода
    01.01.2004 - 31.12.2004
    и
    01.01.2005 - 31.12.2005
    Таким образом межотчетный период у нас между 31.12.2004 и 01.01.2005

    Как мне показалось автор сообщения перепутал понятие межотчетного периода и отчетного периода 2005 года...

    Формулирую я возможно неточно зато на более простом языке...

  10. Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Сообщений
    100
    Так значит правильно, когда новый баланс не равен старому балансу? У нас такая ситуация - проводки по малооценке (от 31.12.2004) - Д401.03 К 071, Д260 К 401.03 . Таким образом, счет 401.03 сворачивается и на 01.01.2005 новый баланс меньше старого как раз на сумму списанной малооценки. Может в каких - нибудь нормативных документах прописана данная ситуация? Подскажите пожалуйста!

  11. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от SvS
    ... Может в каких - нибудь нормативных документах прописана данная ситуация? Подскажите пожалуйста!
    Конечно, дорогой. Форум не читаем, только свою ветку?
    Приказ Минфина 26н. Он через ветку упоминается.

  12. Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Сообщений
    100
    Цитата Сообщение от BorisG
    Конечно, дорогой. Форум не читаем, только свою ветку?
    Приказ Минфина 26н. Он через ветку упоминается.
    Приказ Минфина 26н читался - именно оттуда взяты проводки. Но дело в том, что бухгалтер уверяет меня, что новый баланс у неё должен равен старому. И приказ № 26н её не убеждает в этом.
    Последний раз редактировалось SvS; 30.06.2005 в 09:06.

  13. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от SvS
    ... И приказ № 26н её не убеждает в этом.
    Знакомая песня.
    Если бух не чтит нормативных актов, и не понимает смысла, программист тут не поможет.
    Буквально вчера в одной организации пришлось вмешаться.
    Но... мне проще. С главбухом нашли общий язык менее, чем за 5 мин.

  14. Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Вы можете главбуху просто приложить к бухгалтерской справке по переводу расчет разницы между балансами с приведением отдельно каждой суммы рвущей балансы...

    Цитата Сообщение от Anteya
    Разница между ними составляет сумма амортизации (раньше была в пассиве, сейчас в активе)
    Хмммм... ну доначисленная до 100% в межотчетный период амортизация на объекты до 10000р., и списанные на расход ОС до 1000 руб - я понимаю итоги нам все равно разорвут...

    Но вот то что амортизация перешла из пассива в актив как повлияет то?
    Может я чего не понимаю?
    Амортизация раньше в пассиве была со знаком плюс, а в активе будет стоять со знаком минус... ведь так? Разве это не одно и тоже с точки зрения общей суммы баланса?

    Мы же должны свести в балансе дебет и кредет и отобразить одной цифрой... а амортизация у нас идет в отличии от других счетов нефинанансовых активов по кредиту... значит и в баланс попадет с минусом...

    Только чур не ругаться, я не утверждаю я спрашиваю, в балансе только начал копаться...

  15. Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Немного уточню свои мысли...

    В самой графе перед числом мы минус не поставим, но по коментарию который имеется в 30 строке баланса, мы сумму амортизации минусуем, поэтому хоть она и не в пассиве но от актива минусуется...

  16. Клерк Аватар для Bug
    Регистрация
    27.06.2005
    Сообщений
    68
    Разрешите втиснуться? В 1С 31.12.2004 мы произвели ввод остатков НФА, каким документом отправить на забаланс НФА < 1000 рублей? Или их не следовала вносить в базу вообще?...

  17. Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Уж не знаю как в 1С но в учете
    одной бухгалтерской справкой отнести на дт 40103 кт счета МБП
    другой бухгалтерской справкой на дт вашего забалансового счета, кстати а как счет назовете?
    Последний раз редактировалось Ян Цысь; 01.07.2005 в 08:13.

  18. Клерк Аватар для Bug
    Регистрация
    27.06.2005
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от Ян Цысь
    Уж не знаю как в 1С но в учете
    одной бухгалтерской справкой отнести на дт 40103 кт счета МБП
    другой бухгалтерской справкой на дт вашего забалансового счета, кстати а как счет назовете?
    В учете справкой 0504833 сделали запись Дт 401 03 Кт 071 и Дт 260 Кт 401 03, а вот про другую справку то и не подумали! Назвать - не проблема, вот как как в программе сделать правильно?

  19. Любава
    Гость
    Я про доначисление амортизации до 100%. А по-моему ее доначислять надо январем а не в межотчетный период...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)