Добрый вечер, уважаемые Клерки!
Очень нужна Ваша помощь в следующем вопросе. Организация создает резервы по сомнительным долгам в БУ и НУ.Покупатель П задолжал на давно сумму 300 000,00 руб. (за товар).Данная сумма дебиторки уже включена в резерв. Дт 91.2 - Кт 63 300000,00
06.10.2014 покупатель П оплатил на долг в полном объеме. Оплата отражена Дт 51 - Кт 62 300 000,00, а какие проводки делать дальше?
Проводку Дт63 -Кт 91.1 300 000,00 делать на дату оплаты или же на конец квартала для корректировки суммы резерва?![]()


Ответить с цитированием
