×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    247

    Проводки у поставщика при возврате товара покупателем при наличии аванса

    Здравствуйте, такая ситуация:
    Фирма А (ОСНО) продает товар фирме Б (ЕНВД). По договору фирма Б может возвращать непроданный товар обратно фирме А. Так как Б на ЕНВД, сч-фактуру не выставляет. При приеме фирма А делает корректировку своей сч-фактуры и ставит НДС на вычет. При этом на дату возврата у фирмы А висит предоплата от Б за неотгруженный еще товар. Получается, что по 62 счету у фирмы А сумма кред.задолженности перед Б увеличивается на сумму возврата. Как быть с НДС? Опять что ли нужно начислить НДС ?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    при возврате НДС не к вычету ставится, а начисленный уменьшается.

    Цитата Сообщение от Свифти Посмотреть сообщение
    Опять что ли нужно начислить НДС ?
    каким образом полученный товар превратится в денежный аванс?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. Клерк
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    247
    Согласна)) Просто смущает, что сумма на счете 62.2 (авансы полученные) и сумма на 76АВ (НДС с авансов) не будут соответствовать друг другу. Может такое быть?

  4. Клерк
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    247
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    при возврате НДС не к вычету ставится, а начисленный уменьшается.

    А разве не ставится на вычет тот НДС, который ранее был начислен? и регистрируется в книге покупок ведь?

  5. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Свифти Посмотреть сообщение
    сумма на счете 62.2 (авансы полученные)
    еще раз - каким образом задолженность за оприходованный на склад ТОВАР превращается в аванс?

    Цитата Сообщение от Свифти Посмотреть сообщение
    А разве не ставится на вычет тот НДС, который ранее был начислен? и регистрируется в книге покупок ведь?
    Да не вычет у Вас, а уменьшение начисленного с реализации НДС.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. Клерк
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    247
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    еще раз - каким образом задолженность за оприходованный на склад ТОВАР превращается в аванс?


    Да не вычет у Вас, а уменьшение начисленного с реализации НДС.
    Действительно, нет тут авансов...все верно.
    Тогда уточню про проводки, как правильно?
    Вариант1:
    68.2/19.3 вычет НДС
    90.3/19.3 сторно начисл.НДС
    62.1/90.1 сторно прод.ст-сть
    90.2.1/41 сторно оприх.

    Или вариант2:
    90.3/68.2 сторно начисл.НДС
    62.1/90.1.1 сторно прод.ст-сть
    90.2.1/41 сторно оприход.

  7. Клерк
    Регистрация
    01.10.2014
    Сообщений
    40
    Цитата Сообщение от Свифти Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, такая ситуация:
    По договору фирма Б может возвращать непроданный товар обратно фирме
    заключите договор комиссии и будет Вам щастье

  8. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Свифти Посмотреть сообщение
    Тогда уточню про проводки, как правильно?
    возврат лучше проводить с использованием 76 счета, а потом делать взаимозачет со сч.62.
    Но имейте в виду, налоговики любят считать такие ситуации "обратной реализацией" (а в этом случае НДС пропадает), и за свое мнение, возможно, придется побороться.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. Клерк
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    247
    ZZZhanna, большое спасибо Вам за ответы! Скажите, а уточненки по прибыли и НДС за те периоды, в которых была первоначальная продажа, ведь не нужно делать?

  10. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    нет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. Клерк
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    247
    И еще возник вопрос: в декларации по НДС нужно НДС по полученным возвратам отражать по строке 130 "Сумма налогов, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров, подлежащая вычету...." ?

  12. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Если вы о НДС при возврате аванса покупателю, то - да, в стр.130

  13. Клерк
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    247
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Если вы о НДС при возврате аванса покупателю, то - да, в стр.130
    Нет, я об учете у поставщика НДС при возврате покупателем ранее отгруженных товаров. При этом это не обратная реализация , а именно возврат, покупатель счет-фактуру не выставляет, так как он на ЕНВД. Где мне отразить этот НДС? Уменьшить сумму НДС с реализации по стр. 010 или все таки по строке 130 как вычет?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)