×
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 89 из 89
  1. #61
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,023
    Конечно, Вы правы.
    Возможно, она имела в виду, что в 1 квартале платим 1/3 от прибыли за 9 мес. предыдущего года?

  2. #62
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Г_Росс
    Для вновь созданных организация смотрите п.5 ст.287
    Этот пункт надо смотреть после истечения полного квартала с момента государственной регистрации. До истечения полного квартала с момента госрегистрации этот пункт не работает.

  3. #63
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    Цитата Сообщение от Г_Росс
    we_both, ага, верно.
    Помогите мне в очередной раз ))))))
    В течение 2005 года мы как положено исчисляли налог на прибыль по итогам 1 кв., полугодия, 9 мес., года, ежемесячные авансовые платежи и пр. Прибыль по итогам года была положительной и налог, который мы должны были уплатить, тоже. Только дело в том, что сумма исчисленного налога по итогам года меньше той общей суммы ежемесячных авансовых платежей, которые рассчитывались нами в соответствии с НК и отправлялись в бюджет.
    В результате на 31.12.05 образовалась переплата: 11600 руб. в фед.б-т и 31400 руб. в респ. б-т (округлила), что и было отражено в декларации за 2005 год как сумма налога к уменьшению в разделе 1, подразделе 1.1.
    По итогам 1 кв. 2006 г. база по налогу отрицательная. Налог к уменьшению: 640 руб. в ФБ и 1720 в РБ.
    Что нужно было указать в разд. 1, подразд. 1.1 в декларации за 1 кв. 2006 г. по строке 050 и 080 (суммы к уменьшению):
    640 и 1720
    или
    11600+640 и 31400+1720 соответственно
    ???
    "Перебрасываются" ли суммы к уменьшению из одного нал.периода в другой или нет? И если нет, то как быть?


    я даже не про деньги
    одно дело, какая переплата согласно платежным поручениям (мы ведь могли и не платить положенный налог, правда?), и совсем другое дело, какая переплата согласно декларации, какая разница между исчисленным налогом и начисленными ежемесячными авансовыми платежами (а не начисленным и уплаченным налогом)
    эта разница и отражается в разд.1, подразд.1.1
    если мы не хотим возвращать деньги из бюджета, а хотим в этом году заплатить меньше, что делать?

    самое главное, как заполнять декларацию за 1 кв.? ну и за полугодие тоже..

  4. #64
    Прынц
    Гость
    "Перебрасываются" ли суммы к уменьшению из одного нал.периода в другой или нет?
    по письменному заявлению - и готовьтесь к проверке

  5. #65
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    что по письменному заявлению?
    я ничего не хочу возвращать из бюджета
    я не знаю, как в 2006 году заполнять р.1, подр.1.1 деклараций по налогу на прибыль

  6. #66
    Прынц
    Гость
    что по письменному заявлению?
    "переброска"

  7. #67
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    Надо так:
    640 и 1720
    Если переплата, то просто заплатите меньше.
    Прынц,
    готовьтесь к проверке
    Это еще почему??? Из-за 2 тыс. к уменьш. про них никто не вспомнит. Уверена.

  8. #68
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    Никакого заявления не надо, переплату и так зачтут.

  9. #69
    Прынц
    Гость
    переплату и так зачтут.
    пени будут капать на недоплату в этом году

  10. #70
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    Цитата Сообщение от KSA
    Надо так: 640 и 1720
    значит, в декларации за 2005 г. указанные суммы к уменьшению 11600 и 31400 просто "бросить"? оставить и забыть?

    а в декл. за 1 кв. 2006 г. указать суммы к уменьшению 640 и 1720?

    или оставить эти строки пустыми, как кто-то советует (говорят, если нал.база отрицательная, налог равен нулю)
    но этот ноль, насколько я понимаю, отражается в разделе "Расчет налога на прибыль"
    а в разделе 1, подразделе 1.1, по моему разумению, нужно указать суммы к уменьшению

    поправьте, если не права

  11. #71
    Прынц
    Гость
    говорят, если нал.база отрицательная, налог равен нулю
    правду говорят

  12. #72
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    Цитата Сообщение от Прынц
    пени будут капать на недоплату в этом году
    кстати об этом
    если нужно было уплатить налог (неважно какой, НДС, например) согласно декларации 10 000 р., а уплатили по ошибке 100 000 р.
    ведь возможно же такое
    и если в следующих налоговых периодах просто не платить, зная о переплате в бюджет, Вы хотите сказать, налорганы будут насчитывать пени на неуплаченные в следующих периодах суммы налогов?
    по-моему, бред (не Ваш - налоргов)

  13. #73
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    Цитата Сообщение от Прынц
    правду говорят
    уважаемый Прынц, в каком разделе ноль?

  14. #74
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    Цитата Сообщение от KSA
    Никакого заявления не надо, переплату и так зачтут.
    проверено?
    у меня опыт зачета переплаты есть только со взносами на ОПС
    перебросили суммы переплаты без всяких просьб с моей стороны
    а с остальными налогами как?

  15. #75
    Прынц
    Гость
    а с остальными налогами как?
    лучше написать заявление

  16. #76
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    проверено?
    неоднократно. Делала сверку. Если переплата, то она на лицевом счете и числится как переплата. Потом идет начисление, зачет у них в программе автоматически. Если не уверены, напишите письмо.

  17. #77
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    в декл. за 1 кв. 2006 г. указать суммы к уменьшению 640 и 1720?
    именно так. Если поставите ноль, то при внесении в лицевой счет начисление не будет уменьшено.
    Последний раз редактировалось KSA; 28.07.2006 в 13:37.

  18. #78
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    Прынц, к Вам просьба быть более обоснованным в суждениях.

  19. #79
    Прынц
    Гость
    KSA, то же касается и Вас
    у меня негативная практика была по этому поводу...

  20. #80
    Аноним
    Гость
    Что заплатили деньгами на ссамом деле в декларе по прибыли никак нигде не отражается. Отражаете только то, что начисляете.
    При заполнении деклары за этот год забываете про старый год напрочь. Начинаете с чистого листа...
    Например, в течение 1 картала вы ежемесячно должны были начислить ав. платежи по 1тр в мес. По итогам 1 квратала у вас получается убыток. Поэтому пишем всего начислено ав. платежей = 3тр. Налог =0, к уменьшению =3тр.
    Пошел 2 квартал. Ав. платежи не начисляете, т.к.к в 1 кв. был 0. У Вас по итгам полугодия получилась прибыль и налог = 5тр. Пишем в декларе: всего начислено: 0. Налог = 5тр. К доплате =5тр. Ав. платежи еже мес. по 5/3 тр.
    ПОшел 3 квартал. По итогам 9 мес. получается прибыль. Налог = 2тр. Пишем: всего начислено: 5+5/3*3, налог = 2, к уменьшению = 8. На след. квартал ав. платежи по 2/3 тр в мес.

  21. #81
    Аноним
    Гость
    спасибо
    we_both

  22. #82
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Г_Росс
    стр. 290 за полугодие = стр. 250+стр. 390 за 1 квартал
    стр. 290 за 9 месяцев = стр. 250+стр.390 за полугодие
    стр. 290 за год = стр. 250+стр. 390 за 9 месяцев.
    Исключение
    стр. 290 за 1 квартал = стр. 390 за 3 квартал
    по поводу исключения
    ведь стр. 290 за 1 квартал = стр. 390 за 3 квартал = стр. 390 за год
    ведь по стр. 390 за 3 кв. и за год отражается сумма ежемес. ав. платежей на 4 кв. текущего и 1 кв. следующего года соответственно, а это, согласно НК, одинаковые суммы
    "Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода." ст.286

    правильно?

    we_both

  23. #83
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    151
    а можно вопрос вдогонку. Мы платим и сдаем поквартально. У нас было по нулям в 1 кв. а во 2 кв. убыток. мы ничего не платили. соответственно мы авансовые не платим потому что убыток или вообще их не платим потому что поквартально?
    совсем запуталась.

  24. #84
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,023
    Aya, это зависит от вашей выручки за предыдущие 4 квартала. Берем эти 4 выручки, усредняем и сравниваем с 3млн.

  25. #85
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    151
    Агата-2, тогда если было все по нулям, а в 2кв убыток. то ничего и не платим.. так?

  26. #86
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,023
    Да

  27. #87
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2006
    Сообщений
    2
    А можно вопрос, вновь созданные организации,( к п.5 ст.287 НК) это те у которых идет первый квартал деятельности после регистрации?
    и следовательно если их выручка хотя бы в одном месяце квартала превысила 1 млн, они начиная со следующего месяца платят авансы?

  28. #88
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Вновь созданные организации начинают платить ежемесячные авансовые платежи спустя полный квартал после создания. Например у меня фирма создана в феврале в первом квартале не плачу, второй квартал (апр., май, июнь) для меня первый полный - не плачу, а с июля плачу, т.к. выручка более млн.

  29. #89
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2006
    Сообщений
    2
    Спасибо.все поняла.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)