×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    32

    Расходы в КУДиР или настройка учетной политики

    Доброго времени! Подскажите, пжл, такой вопрос: ООО на УСН д-р, 15%, один чел. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389) В книге КУДиР не отражаются расходы никакие ни взносы в фонды, ни оплата поставщикам...(( Перерыла инет, не могу найти точный ответ на проблему. Есть ли такие волшебные настройки учета в 1с, чтобы расходы автоматом падали в книгу? Порядок такой:Провожу поступление товара, счет клиенту, получаю оплату от клиента, перевожу оплату поставщику, формирую документ реализации след днем после оплаты поставщику. Если в документе списания вручную заводить запись кудир, то все отлично отражается в книге, но это же... прошлый век, восстанавливаю учет прошлых лет, как-то не хочется все лопатить, подскажите мэтры-бухг-ра начинающему)

    На вкладке Учетная политика, вкладка Запасы- способ оценки мпз стоит по ФИФО, вкладка Затраты стоит две галки Выпуск продукции и Выполнение работ, оказание услуг-здесь же Затраты списываются со сч 20 Без учета выручки от выполнения работ (оказания услуг), далее Резервы-здесь пусто. Может копать в данных настройках?
    Поделиться с друзьями

  2. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    У вас же торговля. При чем тут счет 20?

  3. Клерк
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    У вас же торговля. При чем тут счет 20?
    Подскажите поподробнее пжл, я только осваиваю 1ску и новичок в бух-рии. Как настроить учетную политику, это в ней дело, что в КУДиР не падают расходы? Спасибо)

  4. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Обычно по умолчанию настройки подходят. Расходы на покупку товара появляются в книге ДиР при соблюдении трех условий. Проведена накладная от поставщика, проведена оплата поставщику, проведена накладная на реализацию покупателю

  5. Клерк
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Обычно по умолчанию настройки подходят. Расходы на покупку товара появляются в книге ДиР при соблюдении трех условий. Проведена накладная от поставщика, проведена оплата поставщику, проведена накладная на реализацию покупателю
    Да, именно так все проведено, счета 62 и 60 закрываются, а в книге нет расходов, что сделать?

  6. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Групповое перепроведение пробовали делать?

  7. Клерк
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Групповое перепроведение пробовали делать?
    Перепроводила доки от прихода товара до реализации. На кнопку Групповое перепроведение не нажимала, т.к. не знаю когда это можно делать и как это повлияет на введенные документы) Закрытие месяца тоже делала, отменяла и перезакрывала...
    Последний раз редактировалось ЕленаVM; 14.10.2014 в 00:47.

  8. Клерк
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Обычно по умолчанию настройки подходят. Расходы на покупку товара появляются в книге ДиР при соблюдении трех условий. Проведена накладная от поставщика, проведена оплата поставщику, проведена накладная на реализацию покупателю
    Расходы на покупку товара появляются в книге ДиР автоматом или все-таки в документе списания вручную нужно заводить запись кудир?

  9. Клерк
    Регистрация
    08.09.2005
    Сообщений
    14
    У меня такая же проблема. До этого работала в 7 ке УСН и без проблем, а 8.3 профи - сплошное недоразумение.
    Обратите внимание, когда заводите поступление от поставщика, есть пункт "зачитывать авансы". там 3 варианта: автоматически, по документу и какой-то еще. там выбираете либо по документу и подцепляете документ, либо тот третий вариант (извините, я дома, проги нет перед глазами). и тогда заносит расход в книгу ДиР. Принцип такой, если нет аванса, значит нет предоплаты. Это при поступлении, а если идет оплата после поступления, то просто в выписке ставится руками сумма к расходу. Удачи!

  10. Клерк
    Регистрация
    13.03.2014
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Ирлуша Посмотреть сообщение
    У меня такая же проблема. До этого работала в 7 ке УСН и без проблем, а 8.3 профи - сплошное недоразумение.
    Обратите внимание, когда заводите поступление от поставщика, есть пункт "зачитывать авансы". там 3 варианта: автоматически, по документу и какой-то еще. там выбираете либо по документу и подцепляете документ, либо тот третий вариант (извините, я дома, проги нет перед глазами). и тогда заносит расход в книгу ДиР. Принцип такой, если нет аванса, значит нет предоплаты. Это при поступлении, а если идет оплата после поступления, то просто в выписке ставится руками сумма к расходу. Удачи!


    Спасибо Вам большое за ответ, кажется уже теплее, но еще непонятен четкий алгоритм действий. Что делаю: завожу поступление от поставщика документом (товары), в документе по умолчанию уже стоит зачет аванса автоматически и в кудир не попадает!,
    если переключить- по документу, то предлагает ввести документ, вопрос-ввести номер накладной поставщика? Далее при вводе док-та открывается окно, где требуется ставить флаг Ручной учет, после чего предлагается завести новый документ расчетов (все тот же счет поставщика)
    и еще в данном окне под датой есть вкладка "Режим отбора" с выбором: по реквизитам, по оборотам, по остаткам, где по умолчанию ставится -по остаткам, таки что же выбрать, все-таки?


    Это при поступлении, а если идет оплата после поступления, то просто в выписке ставится руками сумма к расходу.
    Оплата по разному, когда и предоплата, но как правило платим после реализации,

    Это при поступлении, а если идет оплата после поступления, то просто в выписке ставится руками сумма к расходу
    Это где, в выписке)? простите за такие вопросы, Вы имеете в виду запись кудир и еще где то?

    И еще попутный вопрос, в документе поступление от поставщика есть вкладка Счет на оплату, я ее не заполняю, как правило, нужно ли заполнять и если это поле важно, то ставить туда номер счета поставщика?
    Прошу помощи, пжл, подскажите)

  11. Клерк
    Регистрация
    08.09.2005
    Сообщений
    14
    Если вы приходуете от поставщика и предоплаты не было, то и расхода нет. Условия расхода: приход и оплата (по дата последнего из этих событий). Если аванс был, то подцепляете его на авансах в документе прихода. Если аванса не было, а был приход, потом оплата - то в выписке укажите какая сумма к доходу. Потомучто оплата бывает иногда больше, чем приход.

  12. Клерк
    Регистрация
    08.09.2005
    Сообщений
    14
    В документах имеет смысл подцеплять другие документы, а просто вводить руками номер, дату или нет- личное дело.

  13. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ЕленаVM Посмотреть сообщение
    На вкладке Учетная политика, вкладка Запасы-
    Вы на другую вкладку внимание обратите "УСН"
    Там есть кнопка "Порядок признания расходов". По ней все нормально заполнено - как Вам надо?


    Цитата Сообщение от Ирлуша Посмотреть сообщение
    а если идет оплата после поступления, то просто в выписке ставится руками сумма к расходу.
    Зачем тогда программа, если вручную все делать? Автоматом там все формируется, не надо вручную расходы по товарам-материалам вводить. Это в 7.7 формирование КДиР очень тонкий процесс, замучаешься там субконто проверять. В 8.3 гораздо проще все с КДиР

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)