×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    140

    Сч-фактура от другого поставщика за ГСМ

    Оплату производим одному поставщику за ГСМ (заправляемся по картам), а накладную + сч-фактуру выставил другой (из другого региона, т.к. заправлялись там), наш поставщик (которому оплатили) прописан как комиссионер.
    На основании чего и какими проводками оплату одному могу зачесть в пользу другого? Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    140
    можно проводкой 60.02 Поставщик А - 60.02 Поставщик Б ручной операцией? или в 1С есть документ?
    подскажите пожалуйста

  3. #3
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Есть документ "Корректировка долга"

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    140
    Зета, получилось документом! спасибо!
    а основанием для зачета аванса будет информация в сч-ф о том, что тот первый (которому оплачивали) поставщик - комиссионер?

  5. #5
    Бешеный бухгалтер
    Регистрация
    11.09.2003
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    648
    договор надо читать. И отражать поступление от того контрагента, с которым был заключен договор. В накладной должно быть правильно написано. Поставщик - контора с кем договор, грузоотправитель - реальный поставщик. Перевыставленная с/фактура по правилам должна быть оформлена от реального поставщика, но вы приход делаете от того, с кем заключен договор. и никаких взаимозачетов не надо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)