×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    256

    Ндс с аванса начисленного дважды

    Здравствуйте. Обнаружила вот такую ошибку:

    в декабре 2012 г. был поучен аванс от фирмы "А" 30 млн. руб. Дт 51 Кт 62.02
    тогда же начислен ндс с аванса к уплате в бюджет 4,5 млн. руб. Дт 76АВ Кт 68.02 на фирму "А1" ,
    НАЗВАНИЯ У ФИРМ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ И ПОЭТОМУ ВИДИМО БУХГАЛТЕР ПЕРЕПУТАЛ!!! т.е. выставил с/ф не на ту фирму

    в апреле 2013 г. обнаружили, что нет начисления НДС с аванса фирмы "А" и начислили его Дт 76АВ Кт 68.02 на сумму 4,5 млн.

    Я теперь в тупике, получается НДС был начислен дважды и висят у меня на 76 ав два одинаковых НДС, но на разные фирмы
    Вот что придумала на текущую дату:
    1. Залезу в 2012 и исправлю фирму в проводке (у нас 2012 уже прокамералили и разницы в сумме не будет никакой)
    2. Сторнирую апрельскую проводку Дт. 68.02 Кт 76ав
    3. А вот как отразить это в книге покупок? незнаю, подскажите пожалуйста! если возможно
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    А книга покупок тут причем? Или вы вычет при зачете аванса тоже два раза провели?
    В апреле лишний счет-фактуру выписали в декларацию за 2 квартал 2013 года это попало?
    Сторнируете проводку 76.АВ - 68/НДС, доп.лист к книге продаж за 2 кв. 2013 с аннулированием лишнего счета-фактуры + уточненка по НДС за 2 кв. 2013

  3. Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    256
    Эти два аванса у нас до сих пор висят! Работ по данному контракту не было. Про книгу покупок я ошиблась...
    Если подавать уточненку за 2 кв. 2013 года там НДС к возврату из бюджета полезет! Вот я и думаю, ошибка же обнаружена в 3 кв. 2014, может этим периодом и поправить?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от Соня-Соня Посмотреть сообщение
    Вот я и думаю, ошибка же обнаружена в 3 кв. 2014, может этим периодом и поправить?
    По бух.учету, да. А вот на счет НДС весьма сомнительно

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)