×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2010
    Сообщений
    483

    Закрытие месяца, себестоимость продукции.

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.62.4)
    Подскажите, при закрытии месяца в калькуляции себестоимости продукции программа включает в себестоимость наименования одного продукта сырье другого. Например, консервы рыбные "Горбуша" включает рыбу скумбрию, но в отчете производства за смену я ее не списывала.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Себестоимость (и калькуляция, соответственно) считается с точностью до номенклатурной группы (НГ). И если у вас горбуша и скумбрия относятся к одной НГ, то и материалы в отчете "размажутся" между ними.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2010
    Сообщений
    483
    Сергей, подскажите, как это правильно сделать. Допустим называю номенклатурную группу "горбуша" туда я должна отнести сырье или консервы, пробовала и то и другое такая ерунда получается. И в отчете производства за смену что нужно ставить?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    По НГ собираются затраты и выручка. И если вы выпускаете консервы "Горбуша" и хотите видеть затраты по их изготовлению то вам нужно создать НГ "Горбуша". Указывать её в требованиях-накладных и/или отчетах производства за смену. Также её нужно будет указывать в реализации товаров в графе "Субконто". Чтобы не забывать это сделать надо в справочнике "Номенклатура" у всех видов консервов "Горбуша" (их может быть много или один, я не знаю вашей специфики) указать НГ "Горбуша".

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2010
    Сообщений
    483
    С рыбой все более менее понятно, а вот как указывать банку и этикетку, которые расходуются в каждой номенклатуре?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2010
    Сообщений
    483
    Вроде разобралась, спасибо Вам Сергей, большое!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2010
    Сообщений
    483
    Сергей я опять к Вам. При закрытии месяца при начислении амортизации у меня требуют номенклатурную группу, мне теперь нужно в ручную делать проводки (просто за месяц продукции может до 10 наименований) или можно как то установить пропорционально выходу продукции?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от alenaP Посмотреть сообщение
    Сергей я опять к Вам. При закрытии месяца при начислении амортизации у меня требуют номенклатурную группу, мне теперь нужно в ручную делать проводки (просто за месяц продукции может до 10 наименований) или можно как то установить пропорционально выходу продукции?
    Ага, вот и вы наступили на популярные грабли: указывать 20 счет как счет затрат при начислении амортизации.
    Это, ИМХО, редко когда оправдано. Вот если бы у вас было одно ОС, предназначенное строго для изготовления горбуши, а другое - кефали, вот тогда имело бы смысл начислять амортизацию на 20 счет. А если это ОС применяется для изготовления широкого ряда видов продукции, то прямая дорога - начислять амортизацию на 25 счет. А при закрытии месяца она автоматически "размажется" на все виды продукции по выбранной базе распределения.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2010
    Сообщений
    483
    Спасибо, изменила счет и все получилось!

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2010
    Сообщений
    483
    И снова здравствуйте!!! Хотела узнать по поводу учета возвратных отходов. После производства продукции остаются рыбные отходы (далее они идут на продажу), как правильно мне их учесть, в отчете производства за смену есть вкладка возвратные отходы, если я ставлю их туда у меня возникает проводка Дт 20.01/Кт 10.06 красным таким, и при закрытии месяца они весят на 20 счете, или мне нужно их вносить в продукцию. а на закладке возвратные отходы учитывать количество сырья.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Возвратные отходы уменьшают затраты основного производства. В документе, на вкладке "Возвратные отходы" нужно указать ту НГ, затраты по которой должны уменьшить возвратные отходы.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2010
    Сообщений
    483
    В очередной раз благодарю!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)