×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Chrom Chrom вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2007
    Сообщений
    39

    Проводки при изменении цены задним числом

    Приветствую!

    Прошу уважаемой аудитории посодействовать в вопросе - не силен в бухгалтерии, однако как программисту мне поставили задачу реализовать

    Торговая фирма /реализация авто/ - по условиям контракта с дистрибьютором при выполнении определенных показателей моему клиенту делают скидку задним числом /изменяется цена за предыдущие поставки/ - выставляются исправительные счета-фактуры /поправьте меня если ошибся в терминологии/

    Штатно в программе /1С Комплексная/ реализован механизм исправ. счетов-фактур /кстати двух видов: испр. и корректирующие/, а что касается накладных - регламент исправления мне не понятен. Не могли бы по проводкам сориентировать, есть сомнения по отнесению разницы в цене на фин. результат:

    Если смоделировать ситуацию:
    1) поступает товар 200 руб (Дт 41 Кт 60) НДС сверху 36 руб (Дт 19 Кт 60)
    2) товар реализуется Дт 90.2.1 Кт 41 (интересует с/стоимость, остальные проводки опущу) 200 руб

    Поставщик выставляет корректирующую фактуру и изменяет цену предыдущей поставки, скажем вместо 200 руб + 36 НДС, станет 100 руб +18 НДС

    Вопрос как скорректировать предыдущие проводки - куда отнести разницу между 200 руб и 100 руб по с/стоимости (то ли это счет 90.2.1 то ли 91.2) - может получиться /а зачастую это именно так/ что корректируется уже закрытый период /квартал или предыдущий календарный год/
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Chrom Посмотреть сообщение
    выставляются исправительные счета-фактуры /поправьте меня если ошибся в терминологии/
    Корректировочные в данном случае

    Цитата Сообщение от Chrom Посмотреть сообщение
    Вопрос как скорректировать предыдущие проводки - куда отнести разницу между 200 руб и 100 руб по с/стоимости (то ли это счет 90.2.1 то ли 91.2) - может получиться /а зачастую это именно так/ что корректируется уже закрытый период /квартал или предыдущий календарный год/
    Если исправления в текущем периоде и до сдачи годовой бух.отчетности, то через 90 счет сторнируются "лишние" суммы. Исправления не задним числом, а датой корректировки.
    Если исправления по прошлому году, то через 91, не сторно уже, а доход.

  3. #3
    Chrom Chrom вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2007
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Корректировочные в данном случае


    Если исправления в текущем периоде и до сдачи годовой бух.отчетности, то через 90 счет сторнируются "лишние" суммы. Исправления не задним числом, а датой корректировки.
    Если исправления по прошлому году, то через 91, не сторно уже, а доход.
    сорри,
    корректировочные я полагаю отображаются в Книге Покупок? - если можно ссылку в матчасть по испр. и корр. счетам фактурам

    по 90/91 - если можно ссылку, где регламентируется /мои доводы и аргументы не действую на бухгалтера/

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Chrom Посмотреть сообщение
    корректировочные я полагаю отображаются в Книге Покупок? - если можно ссылку в матчасть по испр. и корр. счетам фактурам
    В вашем случае (уменьшение налога к вычету) в книге продаж
    http://mvf.klerk.ru/zakon/pp1137.htm
    Цитата Сообщение от Chrom Посмотреть сообщение
    мои доводы и аргументы не действую на бухгалтера/
    А что предлагает ваш бухгалтер?

  5. #5
    Chrom Chrom вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2007
    Сообщений
    39
    Бухгалтер утверждает, что изменение цены относить на 90.2.1 или 41 счет /если товар еще не продан/

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Chrom Посмотреть сообщение
    Бухгалтер утверждает, что изменение цены относить на 90.2.1 или 41 счет /если товар еще не продан/
    А я разве что-то иное сказала? Кроме только того, что если продажа была в прошлом году, то не через 90 сторно, а проводки по 91.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)