Просто мы выписываем в программе счета-фактуры на аванс по всем поступившим предоплатам.
И все их пока что включаем в журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.
А реально половина из них покупателям не переданы.
Одни аудиторы нам говорят, что мы должны включать в журнал только те СФ, которые реально переданы покупателям, другие аудиторы говорят, что раз всё распечатываем и сшиваем, то и должны попадать все.
Как правильно ?
И насколько это критично ?


Ответить с цитированием

