Здравствуйте!
Мы ликвидировали ОС, однако не уменьшили налогооблагаемую базу на остаточную стоимость ликвидированного ОС. Нужно ли нам подавать уточненку, если ошибки не привели к недоплате по налогу на прибыль? Можно ли учесть этот расход в налоге на прибыль в 4 квартале или можно вообще уточненку не подавать (сумма не значительна)

Ответить с цитированием
