Добрый день! такой вопрос. компания комиссионер по закупкам.
Есть отчеты, они пишутся раз в месяц, в них входят все операции за месяц, все документы поставщиков и наименования купленного товара поименованы и расписаны. акты приема передачи имеются. копии документов приложены
Однако в бухгалтерии эти документы ( от поставщиков) не разнесены а движения по счетам сгруппированы в одну проводку
Ну то есть отчеты писали в ворде а потом их разносить подробно лень.
в результате все итоги и обороты верные, суммы расчетов на конец сходятся, отчетность (годовую) можно сформировать и она будет правильной.
правда нет номенклатуры и на сч 002 ниче не учитывалось.
очень хочется все оставить как есть.
вопрос какие могу быть последствия за сию халатность ?
Налоги рассчитаны/уплачены верно (агентская деятельность она не влияет никак кроме вознаграждения)
показатели в отчетности не искажены.
но карточку ниакаую сформировать не можем. ну тоесть можем но там две операции за период.
правда нет журнала учета с/ф, но его от руки проще дорисовать


Ответить с цитированием
