×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524

    возврат страховой премии осаго при списании а/м

    Добрый день. Сняли а/м с учета в связи с ликвидацией, машина была застрахована ОСАГО на срок 28.02.14-27.02.15, снята с учета 10.10.14, в страховую обратились 13.10.14. страховая премия составила 4232,25, по состоянию на 01.10.14 на 97 счете числится сумма 1739,27. Страховая делает расчет своих 23% от первоначальной суммы 4232,25*23% 973,42, далее 4232,25-972,42 разделить на 365 умножить на 137 дн (остаток неиспользованных дней по договору) и возвращает 1223,18. как мне правильно отразить у себя это в учете?
    допустим до 10.10.14 еще за 10 дней я начислю часть страховки Дт 20 Кт 97 4232,25/365*10=115,95, получается на 97 сч 1739,27-115,95=1623,32
    дальше думаю Дт 76/5 Кт 97 1223,18, чтобы закрылось то что они вернули. остается разница 400,14 не пойму как с ней поступить? можно ли отнести на расходы, можно ли учесть в налогооблагаемых?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Можно.
    Что касается 23 процентов, не возвращенных страховщиком страхователю, то страхователь вправе учесть их в расходах для целей налогообложения прибыли организаций.
    (от Разгулина)

  3. #3
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    прочитала еще один вариант: оставшуюся сумму на 97 сч можно полностью учесть в расходах дт 91.2 кт 97 1623,32, а полученный возврат учесть в доходах дт 76/5 кт 91.1 1223,18. так правильно? это для бухучета, а в налоговом тоже можно учесть в расходах и соответственно на возврат начислить налог на прибыль?

  4. #4
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Тоня. спасибо, у меня арифметика не сходится что-то.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    так правильно?
    Я так учитываю и в БУ и в НУ. На дату расторжения договора остаток страховки в расходы, на дату возмещения полученное в доходы.

  6. #6
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    На дату расторжения договора остаток страховки в расходы, на дату возмещения полученное в доходы.
    разрешите еще спрошу, поподробнее. в моем случае продажа и обращение в страховую это разные дни, машина списывается 10.10.14, значит часть страховки за 10 дней октября (или 13?) я продолжаю относить на 20 счет, как обычно. все что осталось отношу на 91.2, принимаю для расходов по налогу на прибыль (это будут косвенные расходы как прочие страховки или внереализационный расход в декларации?), или можно всю оставшуюся сумму целиком продолжить относить на 20 счет и считать косвенными расходами? а потом при получении возмещения на расч счет это мой доход 91.1, а в декларации по прибыли внереализационный доход?

  7. #7
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    м продолжить относить на 20 счет
    У меня вопрос, а с какого у вас страховка начислялась на 20ку? Тут самое крайнее - 25ый.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    или можно всю оставшуюся сумму целиком продолжить относить на 20 счет
    Здесь не поняла Продолжать включать в расходы страховку, относящуюся к выбывшему ОС?
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    (это будут
    Внереализационные доходы и расходы..

  9. #9
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    ой, у меня все что связано с основным производством на 20, а с ИТР на 26, у нас оказание услуг. без 25 обходились до сих пор. может и неправильно, но в данном случае разбивать на 25 (20) и 91.2?

  10. #10
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    ИТР на 26,
    26 - з/п администрации и расходы на эту администрацию.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  11. #11
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Продолжать включать в расходы страховку, относящуюся к выбывшему ОС?
    да, конечно вы правы, туплю, продолжаю включать в расходы до даты списания с баланса. остальное на внереализ расход в БУ и НУ. а сумма, приходящаяса на 3 дня между датой выбытия и датой обращения в страховую как учитывается?

  12. #12
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    26 - з/п администрации и расходы на эту администрацию.
    ну итр это и есть администрация, правда у меня на 26 з/пл администрации, страховые взносы всего предприятия, услуги связи и прочие, расходы, относящиеся к офису

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    10.10. ОС выбыло, имхо нет оснований далее включать страховку в расходы по основной деятельности, весь остаток в ВР (прочие)

  14. #14
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    СПАСИБО за помощь!

  15. #15
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    страховые взносы всего предприятия
    Вот это не верно, ибо з/п отнесённая на 20ку и есть база отнесения 69ого счёта на 20ку.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  16. #16
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Вот это не верно,
    это я наверное по аналогии с прямыми/косвенными расходами, к прямым отношу только з/пл основных, а все взносы и з/пл ИТР к косвенным. ну у нас все равно весь 26 счет ежемесячно закрывется на 20, так что на сумму это не влияет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)