Добрый день друзья! Прошу Вашего совета. ООО на ОСНО, в 2013 году имели обособленное подразделение, которое находилось в одном субъекте РФ, кроме того в одной налоговой (Королев и Юбилейный). По налогу на прибыль отчитывались и платили только в головную организацию, при этом Приложение №5 к Листу 02 вообще не заполняли! НДФЛ платили по правилам, "туда и туда". Планируем сдать уточненки, заполнив Приложение №5 к Листу 02. Вопрос: нужно ли предоставлять в налоговую "задним" числом форму о том, что весь налог на прибыль уплачивать будем по месту нахождения "головы" и что нам грозит за предоставление таких уточненок? Заранее признательна за Ваши ответы.