×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2010
    Сообщений
    24

    Эврика Декларация по НДС у ИП на УСН

    Добрый день, уважаемые эксперты!
    Я - ИП на УСН (доходы). Во 2 квартале мной были выставлены счета-фактуры с НДС (реализация стройматериалов). НДС оплачен в бюджет. Сдана декларация: титульный лист и раздел 1.
    Сейчас налоговая просит сдать уточненку, заполнив еще раздел 2. Но раздел 2 для налоговых агентов. Я не работаю с иностранной организацией. Если я должна заполнить раздел 2, то что указать в строках 010 (КПП ин.орг.), 020 , 030 (наименование, ИНН продавца)?

    Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Вам заполнять раздел 3. Вы ведь не налоговый агент

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от scarlett19 Посмотреть сообщение
    Я не работаю с иностранной организацией
    Ну так и сообщите об этом НИ.
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Вам заполнять раздел 3.
    Почему?
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2010
    Сообщений
    24
    Спасибо, за ответы!
    Сейчас созвонилась с инспектором, действительно, нужно заполнить не раздел 2, а раздел 3 ( инспектор оговорилась). Сдать уточненку всего 3 листа: титульный, раздел 1 - к уплате, раздел 3 - расчет НДС.

    Всем всего доброго!

  6. #6
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от scarlett19 Посмотреть сообщение
    раздел 3 - расчет НДС
    Если следовать Порядку заполнения декларации, то вам раздел 3 заполнять и представлять не нужно.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2010
    Сообщений
    24
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Пишу для тех, кому, возможно, пригодится мой печальный опыт.
    Инспектор, которая упорно называла меня налоговым агентом, оказалась неправа и в вопросе сдачи декларации по НДС (по ее мнению я должна заполнить еще и раздел 3 строчка 010). А я не смогла ее убедить ни ссылкой на НК, ни на Правила заполнения декларации. Сейчас ее место заняла другая инспектор, которая сообщила, что моя первая декларация была верной (тит.лист и раздел 1 строчка 30). ИП на спецрежиме неплательщики НДС при выставлении сч-ф должны представить тит.лист и раздел 1 строчка 030 (по ст.173 п.5 НК).
    В след. раз буду ждать письменное требование.
    Всем удачного дня!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)