Добрый день, уважаемые эксперты!
Я - ИП на УСН (доходы). Во 2 квартале мной были выставлены счета-фактуры с НДС (реализация стройматериалов). НДС оплачен в бюджет. Сдана декларация: титульный лист и раздел 1.
Сейчас налоговая просит сдать уточненку, заполнив еще раздел 2. Но раздел 2 для налоговых агентов. Я не работаю с иностранной организацией. Если я должна заполнить раздел 2, то что указать в строках 010 (КПП ин.орг.), 020 , 030 (наименование, ИНН продавца)?
Заранее спасибо!


