×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    scarlett19 scarlett19 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2010
    Сообщений
    24

    Эврика Декларация по НДС у ИП на УСН

    Добрый день, уважаемые эксперты!
    Я - ИП на УСН (доходы). Во 2 квартале мной были выставлены счета-фактуры с НДС (реализация стройматериалов). НДС оплачен в бюджет. Сдана декларация: титульный лист и раздел 1.
    Сейчас налоговая просит сдать уточненку, заполнив еще раздел 2. Но раздел 2 для налоговых агентов. Я не работаю с иностранной организацией. Если я должна заполнить раздел 2, то что указать в строках 010 (КПП ин.орг.), 020 , 030 (наименование, ИНН продавца)?

    Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Вам заполнять раздел 3. Вы ведь не налоговый агент

  3. #3
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от scarlett19 Посмотреть сообщение
    Я не работаю с иностранной организацией
    Ну так и сообщите об этом НИ.
    Best regards, Михаил

  4. #4
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Вам заполнять раздел 3.
    Почему?
    Best regards, Михаил

  5. #5
    scarlett19 scarlett19 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2010
    Сообщений
    24
    Спасибо, за ответы!
    Сейчас созвонилась с инспектором, действительно, нужно заполнить не раздел 2, а раздел 3 ( инспектор оговорилась). Сдать уточненку всего 3 листа: титульный, раздел 1 - к уплате, раздел 3 - расчет НДС.

    Всем всего доброго!

  6. #6
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от scarlett19 Посмотреть сообщение
    раздел 3 - расчет НДС
    Если следовать Порядку заполнения декларации, то вам раздел 3 заполнять и представлять не нужно.

  7. #7
    scarlett19 scarlett19 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2010
    Сообщений
    24
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Пишу для тех, кому, возможно, пригодится мой печальный опыт.
    Инспектор, которая упорно называла меня налоговым агентом, оказалась неправа и в вопросе сдачи декларации по НДС (по ее мнению я должна заполнить еще и раздел 3 строчка 010). А я не смогла ее убедить ни ссылкой на НК, ни на Правила заполнения декларации. Сейчас ее место заняла другая инспектор, которая сообщила, что моя первая декларация была верной (тит.лист и раздел 1 строчка 30). ИП на спецрежиме неплательщики НДС при выставлении сч-ф должны представить тит.лист и раздел 1 строчка 030 (по ст.173 п.5 НК).
    В след. раз буду ждать письменное требование.
    Всем удачного дня!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)