Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить в счет-фактуре на аванс графу №1 Наименование товара.., нужно перечислять все пункты как в товарной накладной? либо ссылаться на договор? но в договоре нет спецификации, в договоре просто написано, что поставщик обязуется передавать, а покупатель принимать и оплачивать продукцию на условиях настоящего Договора, наименование, цена, сроки и другие условия поставки которой определены в Приложениях к настоящему договору (спецификации и т.д.) но никаких спецификаций нет к договору, выставлялись только счета. Как заполнить графу 1 в счет фактуре на аванс? можно ли написать обобщенно "Оплата по счету №33 от 13.11.2012г за металл"??? Заранее спасибо

Ответить с цитированием

