Здравствуйте.
У нас был заключен экспортный контракт на поставку оборудования в США.
По условиям контракта доставка должна была осуществляться морским транспортом и за наш счет (DAP).
Потом была принята поправка к контракту, что мы доставим оборудование авиа транспортом, а разницу между авиа и морскими перевозками покупатели нам возместят сверх стоимости контракта.
Сумма контракта равна сумме всех экспортных таможенных деклараций. Суммы возмещений мы рассчитывали сами по мере отгрузок и покупатели оплачивали их по нашим инвойсам.
Никак не могу сообразить, какими проводками отобразить это возмещение транспортных расходов (через 90 или 91 счет), и какой ставкой НДС облагается такой доход (0% и без НДС)?
Помогите, пожалуйста.