Добрый вечер! Помогите , пожалуйста , разобраться.Договор ТЭ- посреднический. Клиент(спецрежим)-Экспедитор(ОСНО)-перевозчик(спецрежим).Экспедитор начисляет ндс на сумму своего вознаграждения, т.к. по условиям договора вознаграждение и есть доход Экспедитора.Теперь вопросы:1.Плательщики НДС с 01.10.2014г , как я поняла, журналы полученных и выставленных сч/ф не ведут?Следовательно и при данной схеме Экспедитор их не обязан вести. Тем более, что и записывать в них нечего, ввиду отсутствия сч/фактур(Перевозчик не выставил, значит и перевыставлять нечего). Правильно? 2.С/ф,выставленную на свое вознаграждение, Экспедитор заносить в книгу продаж.Все правильно? Поправьте, если что не правильно.



