У нас следующая схема. Наша фирма (на УСН) производит товар и реализует его через посредника (по договору комиссии). Мы не являемся плательщиками НДС, а посредник работает по обычной системе налогооблажения. Он продает товар покупателям с НДС. Когда он предоставляет нам отчет о проданном товаре, сумма НДС является нашим доходом? И как это отражать?

