×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    77

    Остаток по счету 68.04.2

    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста разобраться!
    По счету 68.04.2 (расчет налога на прибыль) у нас весит остаток с 2007г. Прилагаю файл.
    Что делать с этой суммой?
    ПБУ я никогда не применяла, поэтому в этом вопросе плаваю! Попыталась разобраться, но с первой же цифрой у меня вопрос: условный расход за январь 2004г. посчитан по ставке 22%, а в то время была ставка 24%, почему так?
    По счету 68.04.1 (расчеты с бюджетом) в 2004г. только оплата стоит, начислений нет.Карточка.xls
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от jollyjo Посмотреть сообщение
    По счету 68.04.2 (расчет налога на прибыль) у нас весит остаток с 2007г.
    1. Вопросы по 1С задаются в соответствующем разделе форума.

    2. А в настройках что вы ПБУ 18 не используете вы указали?
    Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 11.12.2014 в 12:53.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от jollyjo Посмотреть сообщение
    ПБУ я никогда не применяла
    А организация, по которой это сальдо вИсит?

  4. #4
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    2. А в настройках что вы ПБУ 18 не используете вы указали?
    а смысл, если остатки внесены вручную например

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    ПБУ я никогда не применяла
    А в проводках что делают ПНА и ВР при закрытии месяца?

    Тему в другой раздел. Это обсуждение программы.
    Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 11.12.2014 в 14:49.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    77
    Как я понимаю, с 2004г. по 2007г. применяли ПБУ 18, до сих пор висит сальдо, т.е. с 2007 года, для того чтобы поправить, мне надо понять что не так!
    Сначала был один бухгалтер, применял ПБУ, как я понимаю, в конце 2007 г. пришел другой бухгалтер и не стал применять, а сальдо так и весит, и не убрал, теперь я бухгалтер, и я не знаю что делать с этим остатком!
    Сейчас я работаю в 1с Предприятии 8.2 и сюда вносились остатки. Карточка из старой базы, где велся раньше учет.
    Последний раз редактировалось jollyjo; 11.12.2014 в 15:56.

  7. #7
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Ls у тебя оно всё равно почему-то применяется судя по проводкам при закрытии месяца.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    jollyjo, а по 68.04.01 сальдо совпадает с тем, что вы должны (или вам должен) бюджет?
    По 09, 77 счетам остатки есть?
    И еще раз обратите внимание, что сальдо вИсит, "вЕсить" может что-то материальное в килограммах и т.п.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    77
    ZloiBuhgalter, это карточка с 2004г. по 2007г. по счету 68.04.2 поэтому там применяется.
    Январь, извиняюсь за ошибку)
    нет, не совпадает по 68.04.1
    на конец 2007г.:
    по 09 счету 2090,76
    по 77 счету 127,89

  10. #10
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от jollyjo Посмотреть сообщение
    нет, не совпадает по 68.04.1
    Перед началом года, 31.12.2013 корректируете 09, 77 обратными проводками.
    Потом 68.04.1 и 68.04.2 так, чтоб 68.04.1 совпадал с налоговой по отчётам.
    А уже разницу с 68.04.2 на 84 счёт.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от jollyjo Посмотреть сообщение
    нет, не совпадает по 68.04.1
    Вот на сегодня не совпадает? Или вы про 2007 год?
    Если сейчас, то посмотрите, что получится если закрыть 68.04.1 на 68.04.1. Это закрытие должно быть как минимум ежеквартальным, и 68.04.2 на конец периода сальдо иметь не должен. Если что-то еще лишнее останется на 68.04.2, то спишите через 84
    Туда же остатки с 09 и 77
    Я же правильно поняла: сейчас по учетной политике (той, что на бумаге написана) организация ПБУ 18 не применяет?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    77
    Спасибо Вам!!)


    Январь, Да, не применяем!

    Вот такой у меня еще вопрос, смотрю я Выписку операций по расчету с бюджетом и у нас в 2010г. в 1 кв. были начислены авансовые платежи и так они там и остались, уменьшений по расчету нет! Значит в декларации их не отразили и налоговая их не убрала?

  13. #13
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от jollyjo Посмотреть сообщение
    в 1 кв. были начислены авансовые платежи и так они там и остались, уменьшений по расчету нет! Значит в декларации их не отразили и налоговая их не убрала?
    смотрите декларацию за 9 мес предыд года..

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    77
    Посмотрела декларации, в 1 кв. 2010г. была сумма налога к доплате и начислены ежемесячные авансовые платежи,
    2 кв. 2010г. к уменьшению налог,
    3 кв. 2010г. к доплате,
    4 кв. 2010г. к доплате и стоит сумма начисленных авансовых платежей (за 2010г.) без указания ежемесячных авансовых платежей.
    Ситуация такая, что у меня стоит переплата в 400 т.р., а у налоговой переплата в 21т.р.
    Эти авансы суммарно на 300т.р.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    77
    Анжелика Ник, посмотрела 3кв. 2009 убыток был.

  16. #16
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от jollyjo Посмотреть сообщение
    и у нас в 2010г. в 1 кв. были начислены авансовые платежи и так они там и остались,
    что указано в датах и номерах документа?

    Цитата Сообщение от jollyjo Посмотреть сообщение
    посмотрела 3кв. 2009 убыток был.
    и на этой декларации стоит отметка налоговой о принятии?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    77
    Начислено по сроку 28.04.2010 2010КН03 отч. период 21

    Электронно сдавали

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)