Подскажите пожалуйста, надо ли выиписывать счета-фактуры на авансы в следующей ситуации: мы оказываем услуги,которые подпадают по ЕНВД и торгуем оптом( на общепринятой системе НО).Почти во всех случаях по предоплате.Счета-фактуры на авансы выписывали на все поступающие денежные средства, потом в момент отгрузки или оказания услуг эти счета-фактуры заносили в книгу покупок и предъявляли НДС к вычету.
Руководство рассудило,что мы слишком большие суммы изымаем из оборота при уплате НДС в бюджет со всех авнсов и утверждает,что если деньги получены за услуги,которые попадут под ЕНВД,то и с авансов НДС начислять не надо.
Дело в том,что довольно трудоемко вести учет авансов в разрезе видов деятельности, но если законодательно мы имеем на это право,то может и вправду стоит расстараться и начислять НДС только с тех сумм авансов, которые точно будут использованы в деятельности,не переведенной на ЕНВД?