×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Простой автотранспорта

    Добрый день, дорогие коллеги!
    Помогите пожалуйста разобраться в следующем:
    Наш поставщик выставил нам просто автотранспорта и передал акт и счет-фактуру. При чем единица измерения указана 1 шт. - 5000, в т.ч. НДС.
    Вопсро могу ли я принять к вычету сумму НДС по этой операции? И в налоговом учете в расход можно принимать сумму?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    и еще, как мне первыставить этот простой своему покупателю: акт и счет-фактура с НДС? или просто акт на простой без НДС

  3. #3
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,848
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как мне первыставить этот простой своему покупателю:
    а какое отношение этот простой имеет к покупателю? Это по вине покупателя простой случился?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    а какое отношение этот простой имеет к покупателю? Это по вине покупателя простой случился?
    Да, ситуация такая. Мы купили товар у компании А, продали товар компании Б. В договорах прописано, что доставка осуществляется за счет поставщика с возмещением расходов по доставке. Вот наш покупатель Б не вовремя разгрузил товар у себя на складе, соответственно наш поставщик А как своему покупателю выставил простой, который мы должны перевыставить своему покупателю Б.
    К дополнению, у нас в обоих договорах и с поставщиком и с покупателем стоимость доставки включается в цену товара.

  5. #5
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,848
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    стоимость доставки включается в цену товара.
    а насчет санкций что написано?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Точнее не так выразилась (((
    В общем доставка осуществляется за счет поставщика, она включается в стоимость товара. Но вышло так, что по вине нашего покупателя поставщику выставили простой транспортная компания, он соответственно нам, а мы соответственно своему покупателю, так как виноват то последний

  7. #7
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,848
    это я поняла, а договором с поставщиком и покупателем предусмотрено выставление санкций? Санкции за простой - это не расходы по доставке.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    Аноним
    Гость
    У меня такая же ситуация, только вот мы покупателю не перевыставляем. Проверьте правильность проводок:
    Д 76,03 - К 51 - оплачен простой.
    Д. 91,02 К 76,03 - отражена сумма простоя (принимаем в н/у)
    Д 91/02 К 76,03 - сумма НДС (не принимаем в н/у)
    Д 76,03 - К 51 - оплачена
    И еще какой счет лучше использовать 76,03 или все таки 60, так как это наш поставщик

  9. #9
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,848
    Так-то проводки нормальные
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    какой счет лучше использовать 76,03
    дык кто ж знает, что за счет у вас такой 76.03?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Так-то проводки нормальные

    дык кто ж знает, что за счет у вас такой 76.03?
    Ой, счет 76.02 не верно указала

  11. #11
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,848
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ой, счет 76.02
    а 76.02 Вы уверены, все в стране знают, как называется в ВАШЕЙ программе?
    Или Вы думаете, что бух. программа одна на всю страну у всех одинаковая?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    а 76.02 Вы уверены, все в стране знают, как называется в ВАШЕЙ программе?
    Или Вы думаете, что бух. программа одна на всю страну у всех одинаковая?
    Прошу прощения это счет расчеты по претензиям

  13. #13
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,848
    Имхо, правильнее проводить именно через расчеты по претензиям, т.к. этот счет, собсно, для этого и предназначен. А уж потом, если нужно. закрывать этот счет на сч.60.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    Аноним
    Гость
    а в остальном правильно да? ну что сумму самого простоя я признаю в нал. и бух. учете как расход, а НДС в бухгалтерском признаю, а в налоговом нет.

  15. #15
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,848
    В бух. учете Вы и так однозначно обязаны признавать все входящие и исходящие документы.
    В НУ сумму штрафа можно признавать, имхо, если эти санкции прописаны в договоре.
    Насчет НДС я бы поспорила с поставщиком, т.к. есть куча документов ФНС, МФ и судов о том, что штрафы НДС не облагаются.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    В бух. учете Вы и так однозначно обязаны признавать все входящие и исходящие документы.
    В НУ сумму штрафа можно признавать, имхо, если эти санкции прописаны в договоре.
    Насчет НДС я бы поспорила с поставщиком, т.к. есть куча документов ФНС, МФ и судов о том, что штрафы НДС не облагаются.
    Ну вот тут я бы и сама не месте поставщика перестраховалась и выставила с НДС, так как тут не прописано, что это именно санкция из-за простоя автомобиля, а просто указано простой, и это больше можно трактовать как продолжение оказания услуг, так как груз еще не выгрузился и услуга оказана не полностью.

  17. #17
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,848
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    я бы и сама не месте поставщика перестраховалась и выставила с НДС, так как тут не прописано, что это именно санкция из-за простоя автомобиля, а просто указано простой, и это больше можно трактовать как продолжение оказания услуг,
    а я бы в таком случае на месте поставщика и вашем (заказчика) определилась бы более однозначно, и в договоре, и в документах. Если это санкции - значит санкции, если это доп. услуги за доп. время - то это обычные расходы, которые вы вместе с НДС спокойно проводите как обычные затраты и НДС принимаете к вычету.
    Непонятно, зачем самим себе создавать дополнительные проблемы на ровном месте.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)