×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 41
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Экспорт рекламных услуг

    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Российская организация оказывает рекламные услуги иностранной компании, не имеющей постоянного представительства на территории РФ. С-но статье 148 НК такие услуги НДС в РФ не облагаются. Возник вопрос нужно ли российской компании выставлять счет-фактуру и регистрировать ее в книге продаж. А также подтверждать применение ставки 0% для налоговой комплектом документов? Или ставка 0% и услуги не облагаются НДС это две разные темы? Раздельный учет как я понимаю возникает в любом случае?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ставка 0% и услуги не облагаются НДС это две разные темы?
    Совсем разных. Нельзя применить ставку к отсутствующей налоговой базе.


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нужно ли российской компании выставлять счет-фактуру
    Нет.


    возникает
    Возникает.

  3. #3
    dima art dima art вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    Добрый день!
    При оказании рекламных услуг иностранной организации без представительства ставка "Без НДС",
    Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ?

  4. #4
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ставки "Без НДС" в 164-НК нет, но в общих чертах правильно. Налога в цене услуг нет.

  5. #5
    dima art dima art вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    подскажите, пожалуйста, счета и закрывающие документы нерезиденту мне выставлять в рублях надо , так получается?
    оплачивать будут в долларах
    как это проводить-то ?

  6. #6
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Счета в валюте, иначе зачем они вообще иностранцу. Акты тоже можно в валюте/в обеих валютах.

  7. #7
    dima art dima art вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    Спасибо, но вопросов еще больше возникает.....
    Валюта по контракту - доллары, тогда и расчеты все должны быть в долларах
    Как в 1С 8.3 отразить реализацию в валюте ?
    Как выставить счет в валюте, то есть как перевести стоимость услуг, которые рассчитываются в рублях, в доллары, по какому курсу ?

  8. #8
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ниче не поняла
    Валюта по контракту - доллары, тогда и расчеты все должны быть в долларах
    а они у вас в ком с учетом фразы

    оплачивать будут в долларах
    ?
    В 1С есть специальные субсчета по счету 62 для ведения договоров в иностранной валюте.

  9. #9
    dima art dima art вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    я имею ввиду документы( счет. акт) я им должен предоставлять в долларах ?

  10. #10
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ну сами подумайте зачем им ваши документы в рублях, если обязательства в долларах? Они ж им ничего не скажут и оплачивать счет на "итого 100 рублей" они вряд ли будут.

  11. #11
    dima art dima art вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    спасибо!
    акт об оказании услуг из 1С им тоже вряд ли нужен?
    Надо будет подписывать акт сдачи-приемки работ/услуг?
    Надо будет делать инвойс?
    После получения оплаты, валюту мы банку будем продавать по курсу ЦБ я так понимаю?
    Последний раз редактировалось dima art; 23.01.2015 в 13:09.

  12. #12
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Любую понятную сторонами форму акта оформляйте.
    В чем вы видите разницу между документом "счет" и "инвойс"? Ваша задача получить денег от заказчика, который понимает из предъявленного вами документа сколько платить и куда платить.

  13. #13
    dima art dima art вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Любую понятную сторонами форму акта оформляйте.
    В чем вы видите разницу между документом "счет" и "инвойс"? Ваша задача получить денег от заказчика, который понимает из предъявленного вами документа сколько платить и куда платить.
    счет-то мой из 1С они не поймут. надо будет им на агл.яз. делать , в какой форме ?

  14. #14
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В любой. Установленной формы счета нет даже в РФ с нашим бюрократизмом.

  15. #15
    dima art dima art вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    еще вопрос по работе в 1С.
    У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.38) , мне нужно будет загружать актуальные курсы валют , и при поступлении валюты программа все сама будет учитывать в рублях. Ручных проводок не надо будет делать никаких?

  16. #16
    dima art dima art вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    с нашим бюрократизмом.
    бюрократизма везде хватает, не мы первые и не мы последние

  17. #17
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ручных проводок не надо будет делать никаких?
    По учету курсовых разниц? Не должно быть, по крайней мере, 1С хорошо дружит с валютными счетами. Но проверять за ней все равно надо.

  18. #18
    dima art dima art вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    Спасибо!!!

  19. #19
    tv06 tv06 вне форума
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    Тоня, пожалуйста!!!
    Какими документами подтверждается в налоговой экспорт услуг (Италия -предоставление рекл стенда)?
    договор, счет и акт достаточно?
    нужно заполнять разд 7 в Декларации по НДС? код 1010812? (пока только оплатили аванс, надеюсь, не промахнулась что не начислила НДС, реализация будет позже)

  20. #20
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    договор, счет и акт достаточно?
    Для кого? Банку достаточно, налоговой никакие подтверждающие документы предоставлять не надо.


    нужно заполнять разд 7 в Декларации по НДС?
    Читаем название раздела:

    Раздел 7. Операции , не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции , не
    признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации
    которых не признается территория Российской Федерации
    ; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет
    предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла
    изготовления которых составляет свыше шести месяцев

  21. #21
    tv06 tv06 вне форума
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    Спасибо!!! и еще вопрос наверно глупый но((( авансы без НДС и 0% НДС не нужно отражать в декларации по НДС?

  22. #22
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет.

  23. #23
    Lana30 Lana30 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Сообщений
    94
    Добрый день! Наткнулась на вашу темку, у меня тоже такая же ситуация, реализация у меня только в декабре по 0 % ставке уже прошла, значит я могу не в первом квартале 2015, а во втором подать на подтверждение. и отразить в 4 разделе НДС??
    Запуталась по срокам 180 дней с какого момента с момента реализации??

  24. #24
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    С момента помещения под процедуру экспорта - если торговля не со странами-членами ТС
    С момента отгрузки - если торговля между странами-членами ТС.
    зы. Но тема вообще-то совсем не про экспорт...

  25. #25
    Lana30 Lana30 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    С момента помещения под процедуру экспорта - если торговля не со странами-членами ТС
    С момента отгрузки - если торговля между странами-членами ТС.
    зы. Но тема вообще-то совсем не про экспорт...
    Добрый день, я не очень поняла ответа! Может не правильно задала вопрос.
    У меня ситуация: экспорт рекламных услуг (Италия), представительства нет. Реализация акты подписаны декабрем.Т.е. у меня тоже нет 0% НДС ставки, услуги без НДС,?? В налоговую не предоставляются эти документы, только в банк? Какие разделы декларация я должна была заполнить за 4 кв 2014г, и еще акты есть в январе 2015.??

  26. #26
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    180 дней к услугам ни коим боком не относится, вы не предъявляет НДС по ставке 0% и подтверждать вам нечего. Если вы оказываете рекламные услуги итальянцам - раздел 7.

  27. #27
    Lana30 Lana30 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    раздел 7.
    СПС
    А как правильно отразить в 1С, чтобы автоматически заполнился НДС? счет фактуру не выписывать на эти услуги??
    У меня какая то аховая декларация получается, есть документы по 0 ставке, документы собраны заполняю 4 раздел декларации. и подаю на подтверждении
    Есть реализация по 0 ставке не собраны документы?? 180 дней прошло, начисляем НДС с этой реализации, как сделать в 1С, это будет 6 раздел ?
    Есть реализация по без НДС это 7 раздел??
    Помогите не свихнутся

  28. #28
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Lana30 Посмотреть сообщение
    это будет 6 раздел ?
    Да. Выставленный с/ф регистрируем в доплисте книги продаж за период отгрузки и сдаем уточненку.

    Цитата Сообщение от Lana30 Посмотреть сообщение
    Есть реализация по без НДС это 7 раздел??
    Да.

  29. #29
    Lana30 Lana30 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Сообщений
    94
    Тоня, здравствуйте! У меня не получается восстановить НДС по не подтвержденной 0 ставке.
    Я это делаю документом: Подтверждение 0 ставки и в событие ставлю "не подтверждена 0 ставка."
    Книга продаж за 1 кв 2015 года, формирует корректировочный лист за 3 кв 2014г.Это правильно??
    Я захожу в книгу продаж за 3 кв 2014, это тот период куда надо внести изменения, в том периоде корректировочный лист не дает мне сформировать.
    два документа Восстановление НДС и отражение НДС не дает выбрать мне реализацию.
    Подскажите, пж-та что я делаю не так??

  30. #30
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Lana30 Посмотреть сообщение
    Это правильно??
    Если вы отгрузили в 3 кв. 2014 и за 180 дней документы не собрали, то правильно, будет доплист к книге покупок за период отгрузки.
    По ведению экспорта в 8ках не подскажу.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)