×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    06.08.2009
    Адрес
    москва
    Сообщений
    730

    корректировка экспортной реализации

    Добрый день! Прошу убедительно всем откликнуться кто сталкивался с корректировкой реализации по экспорту.
    Пример: Была международная перевозка в мае 2014г. на Сумму 20609,44 руб. сделаны проводки :

    62-90.1 20609,44 руб
    90.3-68 3143,81 руб.

    62-90 - сторно 3143,81 руб. НДС
    90.3-68 сторно 3143,81 руб. НДС

    Далее нужно изменить сумму в ноябре 2014г. с 20609,44 руб. на сумму 20000,00 руб.
    В 1С УПП сделали корректировку и проводка сформировалась 62-90 2534,37 руб. Естественно не идет анализ 68 сч и книга продаж.
    Подскажите как правильно сделать операцию, чтобы все легло в книге продаж.

    Очень прошу помощи я новый сотрудник в данной организации,до этого работала в другой программе и с экспортом не сталкивалась.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    06.08.2009
    Адрес
    москва
    Сообщений
    730
    Ни кто не сталкивался? Можно ли вообще делать корректировку? Единственное не посмотрела подтвержден НДС или нет. Если не подтвержден, то думаю ситуация проще, а вот если подтверждена 0%.

  3. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Откуда в международной перевозке вот это
    90.3-68 3143,81 руб.
    в момент отражения выручки?

  4. Клерк
    Регистрация
    06.08.2009
    Адрес
    москва
    Сообщений
    730
    да сначало была ошибка сделали проводку 90.3-68 потом сторно было на сумму НДС. Посмотрела НДС не подтвержден. и в доп. лист ни чего не попадает.

  5. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тогда корректируете только БУ и НУ.

  6. Клерк
    Регистрация
    06.08.2009
    Адрес
    москва
    Сообщений
    730
    еще бы знать как правильно сделать корректировку в УПП.

  7. Клерк
    Регистрация
    06.08.2009
    Адрес
    москва
    Сообщений
    730
    в доп. лист сторнируется НДС не подтвержденный, и записывается вся сумма корректировочная как будто уже подтвержденная с 0%. мне нужно чтобы начислился и НДС.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)