×
Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 4101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 562
  1. #391
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Спасибо!

  2. #392
    Аноним
    Гость
    Не могу сообразить - для малых предприятий в Ф.1 куда вписывать убыток?

  3. #393
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Туда же куда и для остальных. В пассив с минусом.

  4. #394
    Аноним
    Гость
    Спасибо. Как-то некрасиво писать минус в "другие краткосрочные обязательства" - последняя строка пассива в Ф. 1

  5. #395
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Красиво или нет вопрос второй. Убытки попадают всегда в пассив с минусом. Вернее в скобках.

  6. #396
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Добрый день. уважаемые клерки.
    Подскажите.пожалуйста, по декларации по налогу на прибыль.
    1) Строка 041 Приложения № 2 к Листу 02 (расшифровка косвенных расходов - "суммы налогов и сборов, начисленных в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 НК). Сюда ведь не относится сумма налогов и взносов с зарплаты управленческого персонала????
    2) Фирма новая, бух неопытный. В общем случилось так, что за в декларациях за полугодие и 9 мес 2014 года расходы на зарплату управленческого персонала были включен в состав прямых расходов((( Теперь я не знаю что делать: если я по итогам года включу зарплату управленцев в состав косвенных расходов - у меня получится будто бы именно в 4 квартале вдруг произошли изменения и увеличится заметно сумма косвенных расходов. . Что посоветуете? Может этот год закрыть так как вели, т.е. зарплату дира в прямые расходы???? А со следующего года уже правильно распределять состав расходов? На сумму налога это не повлияло.
    Последний раз редактировалось Liana_sh; 19.03.2015 в 14:01.

  7. #397
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    1.не относится
    2. Сделайте за год правильно. Если будут вопросы напишите письмо что относили не верно . исправлять прошлые периоды вы не обязаны.

  8. #398
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Спасибо

  9. #399
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Можно уж наверняка уточню: к косвенным расходам отношу: аренда, транспортные услуги (когда мы оплачиваем доставку до своих покупателей), покупка сбис, налоги и сборы с зарплаты управленческого персонала (ПФ. ФСС, ФОМС), саму начисленную зарплату управленцев, услуги почты за абонящик,приобретение принтера.
    Спасибо.

  10. #400
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    И еще вопрос: Подраздел 1,2 Для организаций. уплачивающих ежемесячные авансовые платежи в годовой декларации не заполняем???? Потому что авансовые платежи за 1 квартал считали по итогам 9 месяцев? Я правильно понимаю?

  11. #401
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    И еще вопрос: Подраздел 1,2 Для организаций. уплачивающих ежемесячные авансовые платежи в годовой декларации не заполняем???? Потому что авансовые платежи за 1 квартал считали по итогам 9 месяцев? Я правильно понимаю?
    Правильно

  12. #402
    Клерк Аватар для Незабудка88
    Регистрация
    06.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,892
    Сегодня не приняли в ИМНС письмо, что зарплата в ООО не выплачивалась в 2014 г. Раньше всегда такие письма требовали вместо нулевой 2-НДФЛ. А теперь не заблокируют ли расчетный счет за несдачу 2-НДФЛ? Как-то неспокойно на душе.
    Оптимизм — это недостаток информации.

  13. #403
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Не нужно это письмо никому и раньше было.Заблокировать не должны.

  14. #404
    Клерк Аватар для Незабудка88
    Регистрация
    06.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,892
    а как налоговая узнает, что у нас не было обязанности по предоставлению 2-НДФЛ? Мы так же вот по имуществу не сдаем, и тут же сообщение из налоговой с просьбой пояснить, почему мы не сдаем, что у нас нет налогооблагаемой базы.
    Оптимизм — это недостаток информации.

  15. #405
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Из-за справок 2-НДФЛ блокировать счета не могут, это не налоговые декларации.
    Если налоговой будет интересно, она пришлет запрос.

  16. #406
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2014
    Сообщений
    14
    Уважаемые клерки! Нужна Ваша помощь!
    Мы немалое предприятие, при сдаче бух отчетности обязательно ли сдавать пояснительные записки к бух.балансу?
    Уж очень интересует сей вопрос....

  17. #407
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2011
    Сообщений
    377
    В данной теме http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=537954 написано:
    1.Бухгалтерский баланс. Форма 1 (Приказ Минфина от 02.07.2010 г. N 66н (в редакции приказа Минфина от 17.08.2012 N 113н)
    Если же кликнуть на ссылку формы, то в открывшимся документе читаем:
    (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)
    То ли форма не та, то ли на первой странице приказ указан не тот - я не понимаю...

  18. #408
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2014
    Сообщений
    113
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться по налогу на имущество! Запуталась совсем!!!
    ОС с амортизированы в сентябре. Вся отчетность сдавалась. В октябре приобрели Комп. за 46 тыс. , поставила на учет. (амортизирую или сразу принять в расходы?)Отчет теперь как сдаю?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Так! С этим понятно, а в декларации по имуществу почему не отражается эта сумма? Отражается как остаток на 01.01.2015г. Что-то я в ступоре.
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Потому что движимое имущество, приобретенное после 1 января 2013 года, не входило в налогооблагаемую базу в 2014 году. Негде ему в декларации по налогу на имущество отражаться
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    "9. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций. КНД-1152026 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/895 от 24.11.11 в ред. Приказа ФНС России от 05.11.2013 N ММВ-7-11/478@) – срок сдачи - 30 марта. Сдается в налоговую инспекцию. Сдается только организациями, имеющими на балансе основные средства! "

    Т.е. даже если эти основные средства движимое имущество(оборудование, купленное в 2014году)?
    И в данном случае декларация подается нулевая?
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Аноним, да
    Цитата Сообщение от BuhBuh Посмотреть сообщение
    а разве сейчас нулевая подается? по-моему она просто не сдается. Или я не права?
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    BuhBuh, не сдают только те, у кого нет основных средств вообще
    Простите, пожалуйста, за многократное цитирование, но я тоже запуталась(((
    Ответы про обязанность сдавать нулевую декларацию по имуществу относятся к новому компу за 46 тыс или к ОС, которые были амортизированы в сентябре (в вопросе Анонима)?
    Ведь вроде же движимое имущество, приобретенное после 1 января 2013 года, не признается теперь объектом налогообложения. Как раз только что уточняла у Над.К. здесь http://forum.klerk.ru/showthread.php...0#post54464950.
    Так все таки - подается нулевая декларация или нет?

  19. #409
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Каляка Посмотреть сообщение
    Ведь вроде же движимое имущество, приобретенное после 1 января 2013 года, не признается теперь объектом налогообложения.
    В 2014 году не признаются. А с 2015 года признаются, кроме тех, что относятся к 1 и 2 амортизационной группе.
    Я же Вам лично уже ответила. Что именно непонятно?

  20. #410
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2014
    Сообщений
    113
    Непонятно было то, что ответили, что сдается в любом случае нулевая декларация (не уточняя про 1 и 2 группу). Я прочитала это как "сдают ВСЕ" ну и пример с ноутбуком смутил...
    Простите, пожалуйста, и спасибо за разъяснения.

  21. #411
    Аноним
    Гость
    здравствуйте.
    если фирма зарегистрировалась 02.10.2014, то можно бухотчетность не сдавать?
    спасибо.
    или лучше сдать?

  22. #412
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2011
    Сообщений
    377
    Сдавать однозначно.

  23. #413
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Можно не сдавать, поскольку организация в 4 квартале зарегистрирована

  24. #414
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Я обычно сдаю...мне так проще...

  25. #415
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Я обычно сдаю...мне так проще...
    +1
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  26. #416
    Аноним
    Гость

    Зарегистрированы в декабре 2014г.

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Можно не сдавать, поскольку организация в 4 квартале зарегистрирована
    Подскажите пожалуйста, мы зарегистрированы в декабре 2014г., а где написано, что можно не сдавать бухгалтерскую отчетность за 2014 год?

  27. #417
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В законе о бухгалтерском учете

  28. #418
    Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    мне так проще..
    не стала делать
    У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!

  29. #419
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    я не сдаю. Зачем сдавать лишнее

  30. #420
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Здравствуйте. ООО на ОСНО(субъект малого предпринимательства). Вот уже 3 года деятельности нет, сдаю "пустую" отчетность мужниных контор (муж учредитель и ген. директор) через почту. Годовую отчетность всегда сдаю скопом во все фонды до 10 января. Подскажите пожалуйста, как быть если к примеру в феврале меняется форма бух. баланса (или любого другого отчета) нужно ли пересдавать такой отчет по новой (февральской) форме, если брать в учёт что бух баланс сдается не ранее 1 марта. Или же можно ничего не пересдавать учитывая, что деятельности нет и на момент сдачи (январь) форма ещё действовала.
    Очень признательна за ответы. Спасибо.

Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 4101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы