×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421

    УСН Д - Р. Несколько вопросов

    есть ООО на УСН Д-Р 15 %.

    1. покупаются некоторые обучающие материалы.
    пока предполагается, что они будут использоваться внутри фирмы сотрудниками. Значит это будет материальный расход? Единоразово зачитывается?
    Как быть, если где-то в середине года директор решит эти обучающие материалы продать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    2. Эти обучающие материалы купил замдира за наличку. Принёс кассовый чек, ПКО, товарную накладную и СФ. Какие проводки нужно тогда отразить?

    18.12.2014
    Дт 10.Какой субсчет? Кт 60.01 -- сумма в т.ч. НДС

    Дт 60.01 Кт 71 -- на основании чего делать эту проводку?

    и в какой момент нужно закрыть задолженность юрика перед подотчётным лицом? или же это в принципе не подотчёт?

  3. #3
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    Дт 10.Какой субсчет?
    Например 10.6

    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    Дт 60.01 Кт 71 -- на основании чего делать эту проводку?
    На основании чека и ПКО
    Если аналитика не нужна по поставщику, то можно сразу Д10-К71

    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    и в какой момент нужно закрыть задолженность юрика перед подотчётным лицом?
    В тот момент, когда у работодателя будут для этого средства. Пока подотчетник деньги не получит, расход на материалы не попадет в книгу.


    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    Как быть, если где-то в середине года директор решит эти обучающие материалы продать?
    включить в доходы их продажную стоимость, не уменьшая на покупную, так как покупная давно включена в расходы

  4. #4
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    3. банк ежемесячно списывает фиксированную сумму с р/с с формулировкой
    Комиссия за ведение банковского счета за [месяц] [год] г.

    нужны ли какие-то документы на бумаге от банка, чтобы признать это расходом?

  5. #5
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Например 10.6
    а если это будет ещё и право на использование программы?

    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Пока подотчетник деньги не получит, расход на материалы не попадет в книгу.
    вот это засада, нашёл сейчас Письмо Минфина от 17.01.2012 N 03-11-11/4
    тогда это можно будет обыграть вот так:
    собственник/директор вносит в кассу беспроцентные заёмные средства, равные сумме задолженности подотчётника
    далее из кассы наликом выплачивается сумма замдиру ?
    + это не нарушает никаких кассовых норм?

    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    включить в доходы их продажную стоимость, не уменьшая на покупную, так как покупная давно включена в расходы
    а нужно как-то переводить будет "внутренний материал" в товары в момент продажи?

  6. #6
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    собственник/директор вносит в кассу беспроцентные заёмные средства, равные сумме задолженности подотчётника
    далее из кассы наликом выплачивается сумма замдиру ?
    да, нормально.


    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    а нужно как-то переводить будет "внутренний материал" в товары в момент продажи?
    Можно просто материал продать. Это даже проще будет.


    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    а если это будет ещё и право на использование программы?
    право на использование - это уже не материал


    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    нужны ли какие-то документы на бумаге от банка, чтобы признать это расходом?
    нет. По банку Д91-К51 сразу идет в расход в КДиР

  7. #7
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    4. В декабре от двух контор были получены авансы на оказание услуг за 2015 год (в назначениях платежа указано, что идёт оплата за услуги 2015 года)
    для оказания этих услуг нам необходимо понести некие материальные расходы

    по одной компании1 мы произвели такие расходы => смогли принять это к расходу, а вот по другой компании2 -- нет.
    Буквально 31.12.2014 стало известно, что компании2 не нужна будет услуга где-то с полгода, но нужно будет ей продать некое ТМЦ (дороже услуги).

    4.1. Если мы вернём деньги 12.01 -- то можно ли будет убрать из дохода 2014 года эту сумму?
    4.2. Если мы не будем возвращать деньги и получим ещё доплату за ТМЦ -- можно будет убрать доход 2014 года ?

  8. #8
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    да, нормально.
    кстати, а если это был бы директор-учредить и сумма на оплату материалов была на р/с?
    налоговая не придралась бы? типа фиктивная помощь учредителя, чтобы занизить базу

    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    право на использование - это уже не материал
    это какой счёт?
    можно ли сразу признать в расход?

    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    нет. По банку Д91-К51 сразу идет в расход в КДиР
    т.е. и за исполнение исходящих платёжек тоже никаких документов не надо и можно сразу списывать в расход ?
    там формировка такая: Плата за прием и обработку платежных документов

  9. #9
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    4.1 вернет по какому основанию?
    4.2 нельзя

  10. #10
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    4.1 вернет по какому основанию?
    им эту услуга не нужна в ближайшее время

  11. #11
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    Если мы вернём деньги 12.01 -- то можно ли будет убрать из дохода 2014 года эту сумму?
    нет


    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    кстати, а если это был бы директор-учредить и сумма на оплату материалов была на р/с?
    налоговая не придралась бы? типа фиктивная помощь учредителя, чтобы занизить базу
    тут не к чему придраться. Надо было с р/с лучше перечислить. Но раз год уже закончился, то приходится искать другие способы избавления от задолженности.

    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    т.е. и за исполнение исходящих платёжек тоже никаких документов не надо и можно сразу списывать в расход ?
    там формировка такая: Плата за прием и обработку платежных документов
    да, все расходы на услуги банка сразу в расходы из выписок идут

  12. #12
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    нет
    странно, а в каких случая можно было бы убрать из дохода, если им покупателю услуга в принципе оказалось не нужна была ?

  13. #13
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Возврат аванса ставится в книгу ДиР в день возврата в графу "доходы" с минусом. Задним числом из доходов он не убирается

  14. #14
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    zak1c, если только изменить назначение платежа в платежке так, чтобы платеж не попадал под налогообложение. Но это договариваться с заказчиком нужно

  15. #15
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Возврат аванса ставится в книгу ДиР в день возврата в графу "доходы" с минусом. Задним числом из доходов он не убирается
    даже если это был ошибочно сформированная оплата ?

  16. #16
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    zak1c, если только изменить назначение платежа в платежке так, чтобы платеж не попадал под налогообложение. Но это договариваться с заказчиком нужно
    как например ?

  17. #17
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Например, договор займа.
    А о какой сумме речь? Может, и заморачиваться не стоит - заплатить налог, а при возврате отсторнировать

  18. #18
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Например, договор займа.
    А о какой сумме речь? Может, и заморачиваться не стоит - заплатить налог, а при возврате отсторнировать
    я просто на будущее думаю, сейчас сумма не большая в районе 15 000 р

  19. #19
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    5. В декабре фирма приобрела не исключительную лицензию почти за 16 000 р
    Расходы на приобретение программного обеспечения (разовый платеж) можно отнести к расходам будущих периодов, согласно абз. 2 п. 39 ПБУ 14/2007. Срок использования программы устанавливается в лицензионном договоре. Если срок в договоре не установлен, то налогоплательщик может установить срок самостоятельно, закрепив это правило в своей учетной политике (письмо Минфина России от 18.03.2013 № 03-03-06/1/8161). В целях налогового учета, данные расходы также могут быть равномерно включены в расходы соответствующего периода. Об этом говорится в абз. 2 п. 1 ст. 272 НК РФ и подтверждается позицией Минфина (письмо Минфина России от 25.07.2007 № 03-03-06/2/139).
    взято отсюда

    отсюда возникает неясности:
    5.1. В БУ по желанию считывает вся сумма или же принудительно нужно учитывать расходы будущих периодов?
    5.2. Аналогичный вопрос по НУ для методов начисления и кассового.

    Для УСН нашёл
    19) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных;
    получается, если на УСН, то можно сразу списать в расход?

  20. #20
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    zak1c,
    5. В БУ по желанию (по учетной политике),
    в НУ при ОСНО по желанию (по учетной политике), при УСН сразу

  21. #21
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    zak1c,
    5. В БУ по желанию (по учетной политике),
    в НУ при ОСНО по желанию (по учетной политике), при УСН сразу
    от сумм это никак не зависит ?

    + какие будут проводки нужны -- сразу списывать на затратный счёт, к примеру, Дт 26 Кт 60 ?
    или же нужно обособленно учитывать это право?

  22. #22
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    zak1c, на затраты. От сумм не зависит. Ну а какие там такие уж большие у вас могут быть суммы на неисключительные права. Обычно это всякие 1С, СБИС, Консультант и т.п.

  23. #23
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Ну а какие там такие уж большие у вас могут быть суммы на неисключительные права.
    разные. например, сервер 1С стоит 84 000 р или корпоративная лицензия на 100 рабочих мест стоит 5 906 000 р

  24. #24
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    zak1c, это у вас при УСН 100 раб.мест?

  25. #25
    zak1c zak1c вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Зета, это я к примеру привёл
    100 раб мест может использоваться необязательно сотрудниками

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)