×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Аноним
    Гость

    Поставщик отгрузил товар в 14г а мы оприходовали в 15г. Как проверят электронно?

    Доброго дня всем!

    Прошу подсказать, у нас часть товаров и услуг фактически отгружено в конце 14г, но документы к нам поступят только в 1 квартале. Соответственно на приход мы их поставим только в феврале и оплата будет по ним тоже февраль-март 2015г.

    Как в связи с этим будет выглядеть, то что мы в апреле сдадим электронно книги покупок и продаж с учетом этих приходов и оплат, а наши поставщики по данным отгрузкам в электронном виде ничего не представят, ибо у них еще 14г был?
    Будут "гореть красным" в системе проверки у налоговиков и будут проверки и запросы документов? Ну пришлем им копии за 14г, а дальше?

    Или это касается только отгрузок от поставщика в 15г?

    Помогите советом, каша в голове
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!

    Прошу подсказать, у нас часть товаров и услуг фактически отгружено в конце 14г, но документы к нам поступят только в 1 квартале. Соответственно на приход мы их поставим только в феврале и оплата будет по ним тоже февраль-март 2015г.
    поясню - наши поставщики нам отгружают товар в контейнерах, и они около месяца едут к нам по России. Приходуются по факту поступления на наш склад. После этого мы платим поставщикам.

  3. Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Будут "гореть красным" в системе проверки у налоговиков
    Может будут еще и пищать противно. Или сирена завоет. Это Вы не на тот форум обратились. На форум ихний надо Вам, или к ихним программистам

  4. Клерк
    Регистрация
    17.12.2003
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    387
    А то что вы укажите в декларация что фактура от декабря 2014 года вас не смущает?

    Каким цветом у них гореть будет это только их программисты скажут. Но по факту ошибок нет, ибо будет указано что входящая фактура от 2014 года

  5. Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    Аноним, ничего у налоговиков гореть не будет, так как счет-фактура от 14 года

  6. Клерк
    Регистрация
    05.08.2014
    Сообщений
    116
    Добрый день
    Ваш текст вопроса – это вопрос учета у поставщика, думаю у них нет вопросов .
    Отгруженный товар они отражают на сч Товары в пути. А вы ведете учет в своей организации на основании документов, поступающих к вам., по дате и сумме фактического поступления товара

  7. Клерк
    Регистрация
    17.12.2003
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    387
    krinatika, А это зависит от условий договора. Точнее от того когда переходит права собственности на товар. В момент отгрузки со склада или в момент подписания документа покупателем

  8. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от krinatika Посмотреть сообщение
    Отгруженный товар они отражают на сч Товары в пути.
    на каком основании ?
    Ali, прав, все зависит от перехода права собственности

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ali Посмотреть сообщение
    krinatika, А это зависит от условий договора. Точнее от того когда переходит права собственности на товар. В момент отгрузки со склада или в момент подписания документа покупателем
    Право собственности в момент получения на нашей станции (DAP или DAT по Инкотермсу)

    Кстати они и документы на услуги в контейнер прячут - при услугах ведь все также? (но там не перехода прав собственности )

  10. Клерк
    Регистрация
    17.12.2003
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    387
    DAP (Delivered At Point) или «Поставка в пункте»

    Тогда да. Они его отгружают на 45 (товары отгруженные). В январе, когда товар до вас доедет, тогда они уже делают реализацию, счет/фактуру и показывают что отгрузка была в январе, соответственно вы тоже у себя показываете, что приход был в январе. И всё красиво

  11. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Ali, счет-фактура все равно в момент отгрузки

  12. Клерк
    Регистрация
    08.07.2010
    Сообщений
    126
    Мне вот тоже интересно как будут выглядеть это сверки если у меня раздельный учет? В книге покупок я отражаю входной НДС по "общим" расходам только тот что "падает" на облагаемую ндс деятельность. Получится что допустим у моего арендодателя 100р ндс к уплате а у меня по той же с/ф только 80 к вычету. Это ж я так покраснею, что мама дорогая...

  13. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    текилла, если уплата больше вряд ли у налоговой будут вопросы, а вот если наоборот..

  14. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Коллеги, возникает ощущение, что многие только обсуждалки читали и вообще не заглядывали в Приказ от 29.10.14

    Получится что допустим у моего арендодателя 100р ндс к уплате а у меня по той же с/ф только 80 к вычету.
    Отдельные строки в 8 разделе предусмотрены. Вы будете указывать и 100 и 80. И в ПП 1137 с изменениями от ноября 2014 всё разжевано в порядке заполнения новой формы книги покупок. Не будет ничего краснеть.

  15. Клерк
    Регистрация
    08.07.2010
    Сообщений
    126
    да вот читаю и страдаю от этих выкрутасов(((. Получается в книге покупок я ставлю 80р. по строке 180 деклы - 100, по 170 - 555,55р. стоимость по с/ф. и что вот так витиевато находятся 20р ндски непринятые к вычету?
    Кстати ещё вопросик - по 150 строке деклы указывается ГТД импортированных нами товаров или перечисляется ГТД всех импортных товаров, что покупаем у российских поставщиков?

  16. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от текилла Посмотреть сообщение
    и что вот так витиевато находятся 20р ндски непринятые к вычету?
    Вот с чего вы взяли, что целью внедрения единой базы является поиск 20 непринятых рублей? Поставщик включит в 9 раздел с/ф на сумму 655,55, вы в 8 раздел его же по строке 170 (непонятно почему у вас 555,55 в 170). Всё, цель достигнута.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)